同學(xué),你好,目前個稅執(zhí)行個稅綜合所得,全年累計收入進行申報,最好匯算清繳多退少補政策,所以直接做工資里就可以了,直接做申報處理。
請老師詳細的講一下員工的補助及獎金及年終獎的避稅方法??什么時候發(fā)??放不放到工資里面?
請問老師,年終發(fā)點獎金怎么少交點個稅?在申報個稅時填在哪里?是跟工資放在一起還是放在別的地方
老師,早上好,我們公司在本年度被2個員工上訴未發(fā)放以前年度獎金,我公司均敗訴,其中一個員工較早,在今天8月份已支付,并申報了個稅(全年一次獎金收入),還有一個員工還未申報,獎金已支付,他的獎金包含21年獎金以及22年的獎金,他的年終獎較高,在一個月申報21年獎金,在下個月申報22年獎金,請問老師具體操作,盡量詳細說明其中的問題所在,謝謝
請問老師,我今年計提年終獎可不可以合并到12月份工資薪金里面呢?那等到1月發(fā)放工資的時候就申報個稅嗎?這種合并的形式如何申報呢?
;郭老師,郭老師 您好,我們公司年底給兩個股東發(fā)獎金,每個股東14萬獎金。但是我們現(xiàn)在賬戶錢不夠,老板說設(shè)么時候有錢什么時候把這24年獎金補發(fā),現(xiàn)在年終結(jié)賬,我賬上計提上嗎?但是沒有發(fā)放,我這個個稅改怎么申報呢?怎么申報能算在24年的工資獎金里面呢?勞煩老師指導(dǎo)一下
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62