需要計提的 申報的時候零申報就行,發(fā)放的次月再正常申報。如果你想要算到2024年的收入里面,那你這個月就得給他申報。提前申報。
老師,有一個員工2020年6月份的時候已經(jīng)離職了,已經(jīng)做了非正常,但是上個月我發(fā)放員工獎金的時候又個稅端把這個員工做了正常狀態(tài),我現(xiàn)在申報上個月的獎金發(fā)現(xiàn)他的累計收入0, 也就是說之前的累計收入全部沒有了, 然后現(xiàn)在看見他的減除費用又是累計到11月,這個是不是有什么問題呢?
老師,新年好,我想問一下,之前我們公司有一筆業(yè)務,就是服裝股東的保證金,當時交這個保證金的時候是答應兩年后退回的,現(xiàn)在兩年了,但是錢已經(jīng)不記得是進了私賬還是對公賬上,因為之前是沒有財務,現(xiàn)在要退錢,這個錢我應該怎么退好呢
老師我想咨詢一個問題,就是現(xiàn)在公司二月份已經(jīng)把工資發(fā)了,而且年終獎金也按照綜合收入提前扣除了,工資已經(jīng)到卡。今天個稅申報現(xiàn)在領導讓把獎金單獨做全面一次性獎金申報,我改怎么辦呢?用的是工資軟件,首先是怎么在下一月彌補這個錯誤和怎么才能不影響之后的工資計算
老師您好,今年1月份我們已經(jīng)申報過年終獎的個人所得稅了(一次性獎金填報)。但是后來做賬過程中,財務經(jīng)理說我們發(fā)了超市卡每人500元,共24500元,也應該計入年終獎?,F(xiàn)在她讓把這24500元當做工資的一部分在2月份中計提一次,24500單獨做了一個工資表。可是我不太明白,個所稅這塊應該怎么辦?這些錢當時按費用處理的,申請報銷直接對公轉(zhuǎn)賬給超市了。我這次月初發(fā)工資的時候,24500的工資表和正常的工資表是兩張,怎么帶入系統(tǒng)做個稅?有點懵。
郭老師,郭老師,您好,我們本身計劃每年給股東發(fā)14萬獎金的,今年賬上資金緊張,暫時沒有錢發(fā)放,這樣的話,我賬上計提獎金嗎?只計提的話,我沒申報個稅?。恳驗闆]發(fā)放,這樣情況下,怎么規(guī)劃比較合理?
老師你好,屬于2024年度的營業(yè)賬簿印花稅今年5月份申報了,有1塊多的滯納金。這個滯納金調(diào)整的話調(diào)整2024年的年報還是2025年度年報。然后印花稅計入24年的還是25年的利潤表里。
建筑行業(yè),間接成本和間接費用是相同的嗎
第2問 應當是每個周期內(nèi) 進行檢查 題目里沒說是承接上市實體審計業(yè)務 這個周期還是三年嗎
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊一個公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時間先后順序來的嗎
可以提前申報嗎?老師,這樣沒發(fā)放就申報申報有風險嗎?
我在賬上集體這個年終獎金的時候,需要做一份和工資一樣的明細表嗎?老師
你好,只要員工不申訴的,稅務局不查的話沒有關系。
員工不會申訴,這是股東,這樣就是我賬上計提,個稅本月申報完畢,就全部算在24年的費用里面,個稅的話,這個也算在了24年里面,是這個意思嗎?老師? 老師,這樣操作的話,如果到25年下半年發(fā)放也沒關系,是嗎?
你好,你在24年計題,如果匯算清繳不發(fā)下去,匯算清繳納稅調(diào)增,即使你申報了個稅也不允許抵扣。
假如說我已經(jīng)申報個稅,賬上計提,但是匯算清繳前沒有發(fā)放,我納稅調(diào)增,這樣的話,我個稅上面沒有什么潛在風險嗎?老師
稅務局只要不查就沒有風險。畢竟,你的納稅義務給他提前申報了,不是嗎?本來應該是發(fā)放的次月申報。
是的,老師,就是因為資金緊張沒發(fā)放,老板說是有錢就發(fā),這樣我就這樣操作:24年12月份賬上計提,個稅1月份申報,如果在25年5月31日前沒發(fā)放,我做納稅調(diào)整。以后不管啥時候發(fā)都可以,這樣可以嗎?老師
但是老師,我還是有個點不明白:這樣的話,我個稅申報書和企業(yè)所得稅申報表上(年度)匯算清繳A105050應付職工薪酬數(shù)應該就不一致了吧?這樣一比對有風險嗎?還有,我發(fā)不發(fā)放,稅務局也不會知道啊,沒發(fā)放,我不納稅調(diào)增,他們也查不出來啊
可以的,可以這么做的。
老師,上面那個點幫我解答一下疑惑
不查帳查不出來的
非常感謝老師指導,
不用客氣,工作愉快