同學(xué),你好,按正常來講不合理,最好讓他開個(gè)紅沖的發(fā)票。
老師想問一下:我們從供應(yīng)商那里批發(fā)了一批產(chǎn)品再銷售,由于供應(yīng)商存在多種返利,一般情況下上個(gè)月的返利會(huì)在這個(gè)月的提貨中返給我們,直接按這個(gè)月的提貨款的一定比例降低各產(chǎn)品的單價(jià),但是我公司銷售出去時(shí)銷售價(jià)比供應(yīng)商的發(fā)票價(jià)還低,這樣有問題嗎?
想請(qǐng)教一個(gè)科目的問題,我公司是貿(mào)易商,當(dāng)有客戶在網(wǎng)上看中我們商品的時(shí)候,我們直接和供應(yīng)商拿貨,但這個(gè)商品并不入庫(kù)到我們公司,因?yàn)槲覀兣c供應(yīng)商協(xié)商好由他們直接發(fā)貨到客戶那,而我們會(huì)先付貨款給供應(yīng)商,等客戶收到商品后我們才回款。我們相當(dāng)于只賺取了商品的中間差價(jià),我想問的是商品不入公司庫(kù)存,由供應(yīng)商直接發(fā)貨至客戶那,我這邊做賬流程應(yīng)該怎么樣呢?入到哪個(gè)科目比較合理?
老師,我想咨詢一個(gè)問題,我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品,客戶按照正常售價(jià)給我們付款,我們把貨發(fā)給客戶,我們正常開具增值稅專用發(fā)票,承諾訂貨只要達(dá)到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶開我們開具紅字信息表,我們開紅字發(fā)票!我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀,該怎么做賬務(wù)處理及會(huì)計(jì)分錄
公司從供應(yīng)商那里采購(gòu)商品(分錄為借:庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)稅金,貸:應(yīng)付賬款),供應(yīng)商說我們拿貨達(dá)到一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(比如100萬)會(huì)給我們一個(gè)返利,但是不是直接返錢而是給我們一個(gè)額度,當(dāng)我們促銷活動(dòng)賣貨出去了禮品會(huì)隨貨送給客戶,以促進(jìn)銷售,這個(gè)禮品的錢是我們付的,開票也是開出來,我怎么感覺虛虛的,不知道怎么做分錄,每個(gè)階段的分錄可以寫一下給我嗎,謝謝
老師,我們公司做電商,現(xiàn)在有一個(gè)問題,比如:銷售商品的時(shí)候我們銷售訂單10月買的A商品-白色。然后我們就做了 借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)-白色 借:銀存 貸:應(yīng)收 然后我們沒有白色的了11月?lián)Q黑色發(fā)貨,我們公司的業(yè)務(wù)員就直接去把10月的銷售訂單改成黑色。 我想問下面對(duì)這種情況怎么解決比較好?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
就是要重新開發(fā)票,對(duì)嗎?
同學(xué),你好,是的,要開發(fā)票。
是不是稅務(wù)系統(tǒng)看到價(jià)格明顯偏低的話,怕會(huì)重新核定啊。
同學(xué),你好,因?yàn)椴缓铣@怼?
發(fā)票管理辦法是不是:銷售額與銷售返利開一同一張發(fā)票是可以按抵扣后的金額納稅的,其實(shí)這是一種很正常的商業(yè)手段,只是說現(xiàn)在涉及的產(chǎn)品較多,返利不止一項(xiàng),所以沒辦法針對(duì)第個(gè)產(chǎn)品來一一抵減開票,所以只能采用攤銷形式
同學(xué),你好,是的,一般是同一個(gè)業(yè)務(wù)都開在同一個(gè)票上,你這個(gè)直接開到下期的,我不知道會(huì)不會(huì)有 問題。 。