?你好? ? ?你們應(yīng)該是做 借預(yù)付賬款 貸銀行存款。 到時(shí)加油后 按照用途來(lái)做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是費(fèi)用去 。? ?先不能直接做成本去。??
老師比較急,用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時(shí)候,軟件里邊兒有這個(gè)供銷存?之前跟蔡老師說(shuō)的時(shí)候是按原材料。就進(jìn)原材料庫(kù),入成品進(jìn)入成品庫(kù)。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫(kù),出原材料就出原材料庫(kù)。但是我公司之前老會(huì)計(jì)他做的賬是,只要是購(gòu)進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫(kù)。只要是銷售無(wú)論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫(kù)。一月份之前我還是這么做的,因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒(méi)上班,就空姐的賬沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽(tīng)用友唐經(jīng)理和蔡老師說(shuō)就是銷售什么就從哪個(gè)庫(kù)出。我就銷售原材料,我走原材料庫(kù),銷售成品有成品庫(kù),這個(gè)月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個(gè)老會(huì)計(jì)是那么接的。到月底結(jié)賬的時(shí)候,正常結(jié)這個(gè)帳,我該對(duì)賬的都對(duì)了。但是走到那月末處理的時(shí)候。就出問(wèn)題了,他就讓我輸這個(gè)產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個(gè)老會(huì)計(jì)它干的時(shí)候。說(shuō)軟件兒這個(gè)人告訴他。在我公司的這個(gè)銷售出庫(kù)單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫(kù)單里面。就是自動(dòng)顯示出這個(gè)成本價(jià)。根據(jù)銷售出庫(kù)單里邊的這個(gè)單價(jià)的這個(gè)成本價(jià)去回填產(chǎn)成品的這個(gè)成本。
公司A銷售給公司B一批設(shè)備,已經(jīng)開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,打算本月確認(rèn)收入,記借: 應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額。但是同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本想借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)賬上沒(méi)有庫(kù)存商品,余額為0。原因是設(shè)備在委托第三方生產(chǎn)中。設(shè)備生產(chǎn)出后直接歸B公司所有。請(qǐng)問(wèn)當(dāng)期到底可不可以確認(rèn)收入?如果可以,成本的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?整個(gè)過(guò)程公司A是不是收不到能抵稅的含進(jìn)項(xiàng)稅的增值稅專用發(fā)票?
老師,我單位再加油站辦的卡,年底會(huì)開(kāi)專用發(fā)票回來(lái),這個(gè)汽油我單位每個(gè)月都會(huì)用到,管理人員出差會(huì)用到,庫(kù)存商品送到客戶那里會(huì)用到,那么可以先計(jì)入成本嗎 比如結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候,借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸記庫(kù)存商品貸記制造費(fèi)用
我們是家具生產(chǎn)銷售的,產(chǎn)品發(fā)出后如果是質(zhì)量問(wèn)題,公司會(huì)重新補(bǔ)發(fā)(這個(gè)錢是公司承擔(dān)),補(bǔ)發(fā)的這個(gè)產(chǎn)品產(chǎn)生的料工費(fèi),我是一起歸集在生產(chǎn)成本中,月末一起結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,發(fā)出時(shí),因?yàn)椴皇斟X,我是借:銷售費(fèi)用貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,算單位成本時(shí),我是按每個(gè)商品的銷售額在總的銷售收入中的占比算單位成本的,售后產(chǎn)生的銷售費(fèi)用如果算在總的銷售收入中算單位成本的話,補(bǔ)發(fā)的這些商品有單位成本還有利潤(rùn),事實(shí)上它沒(méi)有利潤(rùn),費(fèi)用是公司承擔(dān)的,如果不算在總的銷售收入中算單位成本的話,補(bǔ)發(fā)的這些商品有單位成本為0,那我結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的時(shí)候沒(méi)法結(jié)轉(zhuǎn),中午老師講的,我沒(méi)聽(tīng)懂
老師您好,我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會(huì)計(jì)。由于上個(gè)月我交接的那個(gè)人做賬小數(shù)點(diǎn)寫錯(cuò),導(dǎo)致制造費(fèi)用多計(jì)提了585000,管理費(fèi)用多計(jì)提313826.31,銷售費(fèi)用少計(jì)提1173.69,原材料少計(jì)提69019.69。我本月記賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4710610.06=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4879745-利潤(rùn)160000-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-銷售費(fèi)用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品3379295,上月結(jié)余庫(kù)存商品711920.57。 所以,如果我借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)(313826.31-1173.69) /貸 庫(kù)存商品 負(fù)(313826.31-1173.69) , 那我本月庫(kù)存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負(fù)值。我們公司沒(méi)有產(chǎn)成品單價(jià),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是根據(jù):營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用,倒擠出來(lái)的。所以我想主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是虛增了管理費(fèi)用銷售費(fèi)用上個(gè)月的差額,這個(gè)月是不是應(yīng)該沖銷這個(gè)數(shù)值?但是這樣沖庫(kù)存商品還是負(fù)的,請(qǐng)老師指教
公司是門窗制造企業(yè),馬拉松比賽公司宣傳助力給提供的西瓜,這個(gè)賬要怎么走?都需要什么資料?
公司業(yè)務(wù)少,可以從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人嗎
2024年利息支出20萬(wàn),開(kāi)了7萬(wàn)的票,調(diào)增13萬(wàn),如果2025年收到10萬(wàn),2025年匯算清繳時(shí)調(diào)減10萬(wàn),那2025年到時(shí)候調(diào)減賬載金額怎么填
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們?cè)俑秳趧?wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問(wèn)想問(wèn)一下,我收到成本票專票,按價(jià)稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
這個(gè)自動(dòng)的我不需要改吧,直接下一步
老師,做所得稅匯算清繳的時(shí)候,有一部分是委托研發(fā)的加計(jì)費(fèi)用,另一部分是把研發(fā)人員的人工費(fèi)和折舊費(fèi)做進(jìn)了加計(jì)扣除費(fèi)用,那這一部分可以用委托研發(fā)的立項(xiàng)文件和項(xiàng)目編號(hào)嗎
老師,我們子公司想要注銷賬號(hào)。是一般納稅人?,F(xiàn)在就是沒(méi)有業(yè)務(wù)了,但是應(yīng)收賬款余額為0。應(yīng)付有58萬(wàn),其他應(yīng)付8萬(wàn)。還有47萬(wàn)存貨。我該怎么調(diào)整賬務(wù)能少繳稅,把賬平了?
您好,老師,麻煩問(wèn)一下,辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及公司法人變更業(yè)務(wù),先辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司注冊(cè)資金是100萬(wàn),實(shí)收資本30萬(wàn),其中法人實(shí)繳15萬(wàn),占比52%,現(xiàn)在法人A要把他的法人身份以及股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給B,那轉(zhuǎn)讓費(fèi)在多少錢以內(nèi)是合理的不需要交個(gè)稅和企稅
老師請(qǐng)教一下,一般納稅人清包工的簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票是幾個(gè)點(diǎn)
員工購(gòu)買的辦公用品,老板用私戶報(bào)銷,但是又開(kāi)了公司的專票,沒(méi)有用公戶報(bào)銷,我不認(rèn)證可以嗎
預(yù)付的時(shí)候借 預(yù)付賬款貸 銀行存款使用的時(shí)候借記制造費(fèi)用或管理費(fèi)用 貸記預(yù)付賬款 銷售商品結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候 借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸記庫(kù)存商品 制造費(fèi)用 因?yàn)槲覀兊漠a(chǎn)品是沒(méi)有生產(chǎn)環(huán)節(jié)的,這樣做對(duì)嗎
?你好 可以? 你可以這樣來(lái)做 。
那么到時(shí)候發(fā)票回來(lái)了要附到哪里呢
?你好到時(shí)發(fā)票附你們主營(yíng)業(yè)務(wù)成本后面去??
每個(gè)月都需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的呀,他可能一年才會(huì)開(kāi)一張發(fā)票呢
?你好? 到時(shí)你附第一個(gè)月的成本后面 。 以后每個(gè)月 附發(fā)票復(fù)印件就行了。?