你好,是可以這樣處理的?
我想請問一下,就是我原本掛賬的公司開了發(fā)票做了分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在該公司紅沖發(fā)票,換了新公司開,我可以做借:應(yīng)收賬款-A公司 (正數(shù)) 借:應(yīng)收賬款-B公司(負(fù)數(shù))這樣嗎?
一個(gè)月的普票可以匯總做一個(gè)分錄嗎?省的做那么多個(gè)……比如:借:應(yīng)收賬款-a公司 應(yīng)收賬款-B公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師,當(dāng)月的收入,只做一筆分錄,借:應(yīng)收賬款等等公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))可以這樣做賬?
老師,一個(gè)月所有的收入合并做一筆分錄,方便查賬?比如這樣做 借:應(yīng)收賬款-A客戶 B客戶 等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師好,A公司收到B公司的承兌匯票時(shí)(在沒有開票之前),作為A公司的會計(jì),應(yīng)該做一筆這樣的分錄: 借:應(yīng)收票據(jù) B公司 貸:預(yù)收賬款 B公司 然后A公司給B公司開票了之后,作為A公司的會計(jì),應(yīng)該做一筆這樣的分錄: 借:預(yù)收賬款 B公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額
不都是9月交9月保險(xiǎn)嗎?月初交當(dāng)月的。還有9月交10月保險(xiǎn)的?
老師這個(gè)題的分錄幫寫下謝謝
老師你好,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表,表五,左下角校驗(yàn)問題出現(xiàn)黃色圈圈,請核實(shí)您公司是否為小微企業(yè),紅色感嘆旁邊是0,這個(gè)不影響吧,是不是能直接申報(bào)
之前我公司為A公司墊付線上平臺的充值費(fèi),保證金,現(xiàn)在A公司將我公司墊付款的錢打回到我公司賬上并要求我們開具發(fā)票,之前墊付給平臺的款項(xiàng),平臺只是給我公司開具的收據(jù),現(xiàn)在我公司必須對A公司開票嗎?現(xiàn)在A公司非要我公司對他們開發(fā)票,因?yàn)樗麄円呀?jīng)將墊付的款全部打到我公司的公賬了,之前掛的全部是應(yīng)收
老師,我昨天聽押題卷老師講,用投資性房地產(chǎn)進(jìn)行債務(wù)重組和非貨交貨不一樣,非貨交換視同買賣做其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn),債務(wù)重組沖賬面 成本 公允,我怎么記得債務(wù)重組和非貨交貨都用其他業(yè)務(wù)收入,老師你看我是不是記混了,還是債務(wù)重組和非貨交貨固定資產(chǎn)是不是都要用固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目
老師,我們公司2016年12月開業(yè),我查看了帶認(rèn)證勾選,未勾選認(rèn)證有2017年到2025年發(fā)票,總計(jì)10.5萬。2025年的我可以不管,年底再說,但是2017年到2024年之間的發(fā)票,幾乎都是高速公路通行費(fèi)。百分之3的普通發(fā)票,和13%的專票,我全部打印出來,勾選認(rèn)證,做費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅稅可以嗎,或者我應(yīng)該怎么操作
股東權(quán)益變動表怎么編制,報(bào)表里每一個(gè)項(xiàng)目都是在哪里取數(shù)的
發(fā)起人以自己名義定立合同的,公司成立,為什么是設(shè)立時(shí)的股東承擔(dān)而不是發(fā)起人
老師,水路運(yùn)輸行業(yè)增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率平均多少呢?初創(chuàng)企業(yè)也大概多少呢?
老師 小規(guī)模超過三十萬是按照全額交還是超出部分交呢
專票也一樣可以吧?
你好,是的,是同樣可以的