你好,你好,這種做可以的,你不是借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),方便查賬。
公司是物流服務(wù)業(yè)的一般納稅人,客戶A是月結(jié)類型,其結(jié)款時(shí)不需要提供發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄做如下對不對:1)產(chǎn)生業(yè)務(wù)時(shí)(借:應(yīng)收賬款-客戶A,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)),2)收到款時(shí)(借:銀行賬款,貸:應(yīng)收賬款-客戶A)。
老師,當(dāng)月的收入,只做一筆分錄,借:應(yīng)收賬款等等公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))可以這樣做賬?
老師,一個(gè)月所有的收入合并做一筆分錄,方便查賬?比如這樣做 借:應(yīng)收賬款-A客戶 B客戶 等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
一張銷項(xiàng)發(fā)票上有個(gè)3%簡易計(jì)稅13%稅額一般計(jì)稅,這個(gè)月做賬做一起的收入話跟增值稅銷項(xiàng)稅對不起,分開做分錄嗎,簡易的也是借應(yīng)收賬款代主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅就完了吧 做兩筆,一筆13%稅率借應(yīng)收賬款代主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,,,,,一筆3%稅率借應(yīng)收賬款代主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,是這樣不
老師,我現(xiàn)在用新的收入準(zhǔn)則做帳,發(fā)貨,客戶簽收就做,比如,貨是10000,增值稅是1300借,應(yīng)收帳款10000,貸,主營業(yè)務(wù)收入10000,等開票在做一筆,借,應(yīng)收,1300,貸,應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng),1300,是這樣嗎
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
如果是借:銀行存款,這樣匯總做賬就不方便查賬是?主營業(yè)務(wù)收入我是匯總一筆過
不方便查,你查不到每個(gè)客戶是多少?
主營業(yè)務(wù)收入可以匯總一筆過?
好,可以的,可以的,可以的。