同學(xué)你好! 你把之前的會計(jì)分錄做個一樣的,只是都用紅字來做,就是把之前的會計(jì)分錄全部沖掉。然后按照新開票的公司,重新做分錄就可以了。
我想請問一下,就是我原本掛賬的公司開了發(fā)票做了分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在該公司紅沖發(fā)票,換了新公司開,我可以做借:應(yīng)收賬款-A公司 (正數(shù)) 借:應(yīng)收賬款-B公司(負(fù)數(shù))這樣嗎?
老師內(nèi)賬的話,公司收到一張銀行承兌應(yīng)該怎么做分錄?借:應(yīng)收票據(jù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 是這樣做嗎? 還是借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 等我公司開發(fā)票時在 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入?
老師好,A公司收到B公司的承兌匯票時(在沒有開票之前),作為A公司的會計(jì),應(yīng)該做一筆這樣的分錄: 借:應(yīng)收票據(jù) B公司 貸:預(yù)收賬款 B公司 然后A公司給B公司開票了之后,作為A公司的會計(jì),應(yīng)該做一筆這樣的分錄: 借:預(yù)收賬款 B公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額
老師,2020年我司開票給A公司,分錄: 借:應(yīng)收賬款(A公司) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 2021年我司收到賬款,分錄錄錯了,錄為: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款(B公司) 導(dǎo)致應(yīng)收賬款A(yù)公司借方有余額,應(yīng)收賬款B公司貸方有余額,2021年度已經(jīng)做了年結(jié),請問在2022年度我該怎么調(diào)整這個公司的賬款呢?(就是怎么對沖呢)
上半年公司購買了保險現(xiàn)在要退了,我們已開了紅字信息表給保險公司。當(dāng)時做的會計(jì)分錄如下:借:主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在怎么做分錄,我做如下分錄是否正確?借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù))應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(正數(shù))貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
老師您好 我想問一下 前兩年收的一部分款比如是1萬 做的是預(yù)收賬款 然后這個月把全部的款收回來了比如是5萬 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報表和24年4季度的申報表不一致,有問題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報的時候費(fèi)用沒有完全做完)
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個體店,能開沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報時,提示受益人要進(jìn)行相關(guān)信息備案。公司注冊資本不超過1000萬元人民幣的,可承諾免報,對嗎?
老師您好,就我們這有一個員工比如工資報個稅是在我們公司報的,但是工資是在另一個公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個一點(diǎn)理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價: 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬元,年底付清付 523850元 老師哪個劃算一點(diǎn)喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計(jì)入制造費(fèi)用嗎?還是要計(jì)入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的實(shí)收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進(jìn)去嗎
請問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個人,每個月也報個稅嗎?怎么報法人還是合伙人