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我想請問一下,就是我原本掛賬的公司開了發(fā)票做了分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在該公司紅沖發(fā)票,換了新公司開,我可以做借:應(yīng)收賬款-A公司 (正數(shù)) 借:應(yīng)收賬款-B公司(負(fù)數(shù))這樣嗎?

2020-11-06 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-06 16:03

同學(xué)你好! 你把之前的會計(jì)分錄做個一樣的,只是都用紅字來做,就是把之前的會計(jì)分錄全部沖掉。然后按照新開票的公司,重新做分錄就可以了。

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同學(xué)你好! 你把之前的會計(jì)分錄做個一樣的,只是都用紅字來做,就是把之前的會計(jì)分錄全部沖掉。然后按照新開票的公司,重新做分錄就可以了。
2020-11-06
您好,這個是屬于借應(yīng)收賬款 a負(fù)數(shù) 借 預(yù)收賬款a公司
2023-03-10
那你現(xiàn)在直接就是借應(yīng)收賬款B公司 貸應(yīng)收賬款a公司就行了。
2022-03-01
你好 ;? 你跨年紅沖的話 ; 這個為什么要紅沖。 是因?yàn)?取消了業(yè)務(wù) 了嗎還是開錯了發(fā)票 ???
2021-12-24
您好,實(shí)操中一般都是通過應(yīng)收賬款過渡的,這樣有利于日后查找客戶明細(xì),方便對賬 如果是散戶,直接收款方式的銷售,也可以不通過應(yīng)收賬款
2021-01-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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