你好!是給的交通補貼嗎? 是的,這種是計入福利費。
老師,福利費以現(xiàn)金形式發(fā)放的,從個稅的角度來說:無論計入到福利費還是直接并入工資(不計入福利費),都必須繳納個稅。從所得稅的角度來說:計入福利費只能按照工資的14%扣除,如果直接并入工資(不計入福利費)可以全額扣除,那作為會計我直接把企業(yè)以現(xiàn)金發(fā)放的福利費直接計入工資(不計入福利費)不是可以少交企業(yè)所得稅嗎。
第一個問題:過節(jié)費用每個人發(fā)放的現(xiàn)金可以計入福利費嗎? 第二個問題:是否交納個稅? 第三個問題:福利費超出工資總額的14%調(diào)增,既然入了福利費為什么又要交納個稅?
憑票報銷的交通費計入工資還是福利費?個稅的計稅依據(jù)是工資總額,還是工資和福利費的總額?哪里費用可以列支福利費?比如過節(jié)發(fā)放米面油記入福利費?
福利費是什么時候計提呢?比如本月工資1000元,我本月沒有支付職工福利費,也要本月根據(jù)工資總額的14%來提嗎?還是等到支付福利費的時候再根據(jù)實際發(fā)生額來提呢,比如本月支付10元福利費
公司過年過節(jié)給員工的發(fā)的米面油福利,在做匯算清繳的時候算是福利費還是算在工資薪金里面,中秋節(jié)的福利沒報個稅,春節(jié)的報個稅了。兩筆做賬的話都放在福利費科目里面了,也過了應(yīng)付職工薪酬-福利費科目
備抵類和過度類會計科目只有資產(chǎn)類科目有嘛,它們的借貸方向與資產(chǎn)類相反嘛
老師您好,請問公司給員工在專門的勞務(wù)公司繳納社保,發(fā)生的勞務(wù)費怎么入賬啊,還有需要稅務(wù)上或者個稅上怎么處理嗎
老師增值稅減免的營業(yè)外收入,在申報表里填在無票收入嗎
老師,工程收入用完工比確認收入,每個月都要確認嗎?分錄怎么寫?
我們上門安裝業(yè)務(wù),有些螺絲釘,鎖架鎖體等零部件工具,采購回來是計入庫存商品么?
老師,固定資產(chǎn)明細里沒有某設(shè)備,但是折舊里貸方還有余額,這是什么原因,
老師,法人在公司有借款,后來陸陸續(xù)續(xù)報銷一些費用,直接抵減他的借款,我做賬可以這么做嗎?借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-法人
工商年報,這個數(shù)據(jù)是填計提數(shù)嗎 到底是借方還是貸方,有沒有標(biāo)準(zhǔn)答案
現(xiàn)在還可以更正4季度所得稅報表嗎?利潤增加了,會不會有影響?
公賬發(fā)工資都會扣手續(xù)費嗎
那還要交個稅?
你好!如果是為公司的業(yè)務(wù)發(fā)生的交通費,不用計入工資交個稅 如果是給個人的交通補貼是要的
福利費不是個稅的計稅依據(jù)吧?
你好!福利費有一些要計入工資交個稅
不是只有工資薪金才交個稅嗎?
能說的明白點嗎?
你好!不是,比如給你的車費補貼,電話費補貼,年終獎之類都是要交的
這些都是憑發(fā)票報銷的,單獨發(fā)給放的。不是和工資一起發(fā)的
被你說的越來越糊涂了
你好!不管是不是憑票報銷,都是要跟工資合并一起交個稅
申報個稅時按工資表上來做的,不含報銷的費用
你好!員工個人的支出,要計入工資,如果是公司的,可以不用。 比如員工工資3800,公司給他補貼一個月上下班交通費200元,那么他 應(yīng)該按4000申報工資計算個稅。 如果他是出差,花了200元,報銷是不用計入的,按3800申報
那申報個稅還不能光看工資表,還要看其他?
你好!是的。主要是福利這一塊,其他的倒是沒什么。