收款?不是付款嗎,你們收款發(fā)票應(yīng)該是你們開才可以,收到發(fā)票?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行,是主營(yíng) 上面用嗎
文化傳媒公司,銀行回單收款回單,付有發(fā)票是對(duì)方公司開的,設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi),怎么記賬
老師:中石化網(wǎng)上充值,收到銀行回單收款方是:上海銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司,我記賬憑證是不是可以直接記 : 借--應(yīng)付賬款--中國(guó)石化,貸--銀行存款。
甲傳媒公司,是不是所有開出去發(fā)票,正規(guī)操作是不是公戶收款,記賬憑證下邊必須附有合同,開出去的發(fā)票和銀行回單才正規(guī)
老師請(qǐng)問我公司的銀行回單上有一筆付出去的款 摘要寫著技術(shù)服務(wù)費(fèi) 應(yīng)該怎么寫分錄啊 是借應(yīng)付賬款**公司貸銀行存款 還是 借管理費(fèi)用 貸銀行存款丫 ,我們只是付款給對(duì)方 還沒收到對(duì)方的發(fā)票
公司業(yè)務(wù)收入計(jì)入應(yīng)收賬款A(yù),可是銀行回單有支付給A公司,這個(gè)回單我該怎么入賬?
請(qǐng)問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個(gè)分錄 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對(duì)不對(duì)老師幫我看一下 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬(wàn),6月會(huì)正常開票300萬(wàn),因?yàn)榇尕涁?cái)務(wù)賬比及實(shí)際多340萬(wàn),為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬(wàn),6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
為什么是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債20
老師,我們有個(gè)掃碼收款賬戶,很多到賬的貨款不曉得屬于哪個(gè)客戶的應(yīng)收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰(shuí)的錢),我做賬錄分錄做到哪個(gè)科目合適
老師,工資薪金所得稅費(fèi)核定可以在電子稅務(wù)局上操作嗎?還是要去稅務(wù)局窗口辦理?
老師,請(qǐng)問我用財(cái)務(wù)軟件關(guān)聯(lián)了進(jìn)銷存軟件,財(cái)務(wù)軟件的的庫(kù)存商品科目還需要建立二級(jí)明細(xì)科目嗎?因?yàn)槎?jí)明細(xì)科目導(dǎo)進(jìn)來以后發(fā)現(xiàn)不會(huì)自動(dòng)進(jìn)入二級(jí)明細(xì)科目里。
你好,不是公司的員工把車子出租給公司使用,小規(guī)模納稅人公司與個(gè)人簽訂租車協(xié)議,個(gè)人只收取租金,其他費(fèi)用都?xì)w公司承擔(dān),這個(gè)合法合理嗎?這個(gè)租金個(gè)人可以開發(fā)票給公司用于年末抵扣減少營(yíng)業(yè)利潤(rùn)嗎?個(gè)人開發(fā)票給公司個(gè)人要按多少比例交稅呢?
老師公司的小規(guī)模利潤(rùn)表上有應(yīng)納稅所得額嗎
那意思這兩個(gè)不是一筆的吧
是,收款,是收入,借銀行 貸預(yù)收或者是應(yīng)收,
這個(gè)發(fā)票和這個(gè)是付款單位是一個(gè),那估計(jì)是之前多付款退回,那這個(gè)借銀行貸應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款,
這個(gè)發(fā)票和這個(gè)是,銀行回單收款回單? 單位是一個(gè)?
是一個(gè)單位
那估計(jì)是之前多付款退回,那這個(gè)借銀行貸應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款,?
好的,謝謝
好我先回復(fù)別的學(xué)員了,你去查下,看是不是之前多付款 退回