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老師,發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額我需要轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)的稅額也不報(bào)銷,我怎么做分錄呢

2020-11-24 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-24 16:04

您好,同學(xué),你直接把多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額沖銷掉就可以了啊 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3998 追問 2020-11-24 16:14

不抵扣的進(jìn)項(xiàng)是個(gè)人買的東西,開的公司發(fā)票,所以,個(gè)人這部分要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng),我不知道怎么做賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2020-11-24 16:15

你好,同學(xué),你只要把發(fā)票的金額減去個(gè)人的費(fèi)用之后入賬就可以了啊

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快賬用戶3998 追問 2020-11-24 16:20

但是這個(gè)不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額咋處理呢

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齊紅老師 解答 2020-11-24 16:21

你好,你當(dāng)時(shí)怎么入賬的啊

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快賬用戶3998 追問 2020-11-24 16:22

我還沒有做賬,因?yàn)檫@是在京東購買的東西,收到發(fā)票都是沖預(yù)付。她個(gè)人這筆我就不知道咋處理了

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齊紅老師 解答 2020-11-24 16:25

您好,預(yù)付賬款里面包含個(gè)人嗎? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

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快賬用戶3998 追問 2020-11-24 16:29

發(fā)票是京東開給公司的,我們給京東的付款都是先預(yù)付,收到發(fā)票沖預(yù)付。但是這次的發(fā)票里面就有個(gè)人買的東西一起考成公司的了,所以個(gè)人買的東西的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出的,我現(xiàn)在就想問一下轉(zhuǎn)出個(gè)人物品進(jìn)項(xiàng)的賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2020-11-24 16:32

你好,發(fā)票到賬的時(shí)候,那個(gè)人的東西也不能入賬,要把個(gè)人的部分含稅金額減去就可以入賬了?

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快賬用戶3998 追問 2020-11-24 22:33

那勾選的時(shí)候要勾選得嘛,可以勾選不抵扣對(duì)吧,這樣也就不用再做一次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,可以嘛?老師

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快賬用戶3998 追問 2020-11-24 22:35

老師,發(fā)票勾選不抵扣是不是不抵扣就可以不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了?可以直接做費(fèi)用或成本哇?

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快賬用戶3998 追問 2020-11-24 22:37

今天那個(gè)問題的分錄我是這樣做的 借:應(yīng)付賬款-暫估100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額23 貸:預(yù)付賬款113 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10

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快賬用戶3998 追問 2020-11-24 22:38

那個(gè)10元進(jìn)項(xiàng)是個(gè)人的東西,所以這樣做的,請(qǐng)老師幫忙確認(rèn)一下,這樣處理可好?謝謝

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齊紅老師 解答 2020-11-24 22:54

你發(fā)票稅率多少啊

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快賬用戶3998 追問 2020-11-25 07:01

發(fā)票稅率13

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快賬用戶3998 追問 2020-11-25 07:03

只做了個(gè)人部分的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,個(gè)人部分的物品金額沒做賬,另外暫估和預(yù)付是公司購買物品的賬務(wù),你覺得這樣合適嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-25 08:26

您好,那個(gè)人部分的物品金額沒做賬,不是公司為個(gè)人付款的嗎??

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快賬用戶3998 追問 2020-11-25 08:51

我沖銷的預(yù)付就只沖了公司部門的,個(gè)人部門的只對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅做了處理,個(gè)人部分物品的金額沒做賬

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齊紅老師 解答 2020-11-25 08:56

您好,你不是替?zhèn)€人支付部分物品貨款的嗎,那不是預(yù)付賬款沒沖掉,一直掛在那邊嗎?

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2020-11-24
你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的 本期不需要做其他結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2021-10-08
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-10-08
你好? ?不需要轉(zhuǎn)出了。 直接價(jià)稅合計(jì)入成本或者費(fèi)用去。 選擇勾選不抵扣處理??
2021-08-11
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-04-09
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