你好!你們是計(jì)入成本更合適。
我們公司是賣財(cái)務(wù)軟件的,請老師在網(wǎng)上授課給客戶進(jìn)行軟件使用培訓(xùn),一年24節(jié)課。老師給我們開,現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票老師我入到哪個會計(jì)科目?是計(jì)入勞務(wù)費(fèi),然后結(jié)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是直接走費(fèi)用呢?
老師,請問公司跟客戶簽訂了一份軟硬件的開發(fā)合同,由于技術(shù)問題公司把這個項(xiàng)目委托給了A 公司,現(xiàn)在收到A公司開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,我是計(jì)入無形資產(chǎn)還是主營業(yè)務(wù)成本(這個硬軟件是客戶定制的)
老師您好,我們公司是做軟件服務(wù)的,有產(chǎn)生的正常用電,也有部分電費(fèi)不是主營業(yè)務(wù)所使用的?,F(xiàn)在電費(fèi)發(fā)票都開出來了,開的專票。我們正常用電計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本了,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣銷項(xiàng)。這個其他這部分電費(fèi)應(yīng)該計(jì)什么科目呢?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做呢?
老師,我們是建筑業(yè)公司,使用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,我都是按照開票金額計(jì)入收入,成本核算就是設(shè)置工程施工-人材機(jī)直接間接費(fèi),期末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,財(cái)務(wù)軟件沒有工程結(jié)算科目,我這樣做可以嗎
老師,我們屬于非學(xué)歷教育培訓(xùn)公司,接了個農(nóng)業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目,培訓(xùn)場地是在酒店里,涉及到用餐、住宿等費(fèi)用,會議室可以免費(fèi)使用,請問一下培訓(xùn)期間發(fā)生的餐費(fèi)住宿費(fèi)是直接計(jì)入管理費(fèi)用會議費(fèi)呢?還是說直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本?
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)???每個月都有個稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
老師,這個分錄該怎么處理呢?
你好!平時借:主營業(yè)務(wù)成本—人工費(fèi) 貸應(yīng)付賬款。
老師,需要通過勞務(wù)成本過渡一下嗎?
你好!也可以的??醋约汗玖恕?