你好,建議計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
老師,我們是科技公司,客戶(hù)跟我們簽了一個(gè)技術(shù)服務(wù)合同,我們又代為采購(gòu)一批相關(guān)硬件,這部分硬件的金額包含在技術(shù)合同總金額里面了,我們一起開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟客戶(hù)簽訂了一份軟硬件的開(kāi)發(fā)合同,由于技術(shù)問(wèn)題公司把這個(gè)項(xiàng)目委托給了A 公司,現(xiàn)在收到A公司開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,我是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(這個(gè)硬軟件是客戶(hù)定制的)
我公司是深圳專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè),專(zhuān)門(mén)研發(fā)硬件和軟件的公司,最近公司簽訂了一個(gè)廣西項(xiàng)目合同,其中包含一個(gè)農(nóng)業(yè)應(yīng)用系統(tǒng),這個(gè)項(xiàng)目里面包含水電氣系統(tǒng)的安裝,還有我公司硬件、軟件的部署,現(xiàn)在水電氣系統(tǒng)外包給廣西的公司做了,想問(wèn)現(xiàn)在怎么開(kāi)票報(bào)稅?謝謝老師。
你好老師,有個(gè)客戶(hù)下單了我們公司商標(biāo)注冊(cè)的業(yè)務(wù),然后客戶(hù)想讓我們公司開(kāi)軟件技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這是允許的嗎?之前我們對(duì)商標(biāo)注冊(cè)的業(yè)務(wù)都是開(kāi)經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),雖然軟件技術(shù)服務(wù)也是我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍,但是開(kāi)票的話(huà),不符合業(yè)務(wù)合同的服務(wù)也能開(kāi)票嗎?現(xiàn)在就是客戶(hù)執(zhí)意要我們開(kāi)軟件技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,所以來(lái)請(qǐng)教一下。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是軟件企業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍既開(kāi)發(fā)軟件,也銷(xiāo)售軟件,也提供技術(shù)服務(wù),軟件服務(wù)!目前是只提供了技術(shù)服務(wù)和軟件服務(wù),但是目前沒(méi)開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售過(guò)軟件!現(xiàn)在取得了技術(shù)服務(wù)收入和軟件服務(wù)收入,那給客戶(hù)提供技術(shù)服務(wù)人員的工資可以做成勞務(wù)成本,再轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?這種情況成本的賬務(wù)處理該怎么處理呢?謝謝老師
消費(fèi)滿(mǎn)300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢(xún)
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿(mǎn)300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
但是現(xiàn)在銷(xiāo)售收入還沒(méi)開(kāi)票,可以直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
可以的,已經(jīng)發(fā)生了成本入賬就是了。只要不是惡意不確認(rèn)銷(xiāo)售收入就可以。
確認(rèn)銷(xiāo)售收入要等10月份,
沒(méi)關(guān)系,可以的,不跨年更好解釋