結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候做了“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)”,月末把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交增值稅—未交增值稅”,再把“未交增值稅”與“預(yù)交增值稅”互相沖抵,分錄是 借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅—已交增值稅
老師,我房地產(chǎn)企業(yè)。之前預(yù)繳稅款是做在“應(yīng)交稅款-預(yù)繳增值稅”,現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)收入了應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳稅款
老師你好!房地產(chǎn)業(yè)以前是預(yù)繳增值稅,現(xiàn)在開票做收入,進(jìn)項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅,還有預(yù)繳增值稅,月底要如何結(jié)轉(zhuǎn)做分錄?
你好老師,我想咨詢下房地產(chǎn)預(yù)收增值稅的會(huì)計(jì)處理科目及流程 1,預(yù)繳階段借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款等 2、 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 我想問的時(shí) 在確認(rèn)收入的時(shí)候借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)這里是寫應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額呢,求老師解答
老師 我們是房地產(chǎn)企業(yè) 目前是預(yù)繳增值稅還有企業(yè)所得稅;現(xiàn)在準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)收入,那請(qǐng)問還需要預(yù)繳么?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。由于之前年度一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入,在預(yù)收賬款掛賬。現(xiàn)在需要結(jié)轉(zhuǎn)收入補(bǔ)交稅款。應(yīng)該怎么寫分錄
老師您好,我想咨詢一下,有沒有應(yīng)收賬款賬齡分析表
老師,公司社保個(gè)人部分也由公司出,這樣的話這個(gè)費(fèi)用在計(jì)提社保的時(shí)候個(gè)人部分就直接進(jìn)管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 這樣可以嗎?
c選項(xiàng) 錯(cuò)報(bào)重大且具有廣泛性 應(yīng)當(dāng)是否定意見 為什么無法表示意見是正確的
老師,您好!我公司一月份申報(bào)的印花稅,專管員說需要自查一下,然后重新列了一個(gè)新的印花稅的金額,需要進(jìn)行申報(bào),比之前需多繳1000多元?,F(xiàn)在專管員說要申報(bào),我該怎么操作?
老師你好,公司去年成立,去年到今年的三月份都是籌建期,這個(gè)月開票營(yíng)業(yè)了,所有費(fèi)用不計(jì)入開辦費(fèi)了嗎?和平常正常入賬費(fèi)用嗎,比如銷售費(fèi)用—招待費(fèi),管理費(fèi)用—辦公費(fèi)?是這樣嗎
老師:去年借:預(yù)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交水費(fèi)。 的會(huì)計(jì)分錄,今年發(fā)票沖紅,怎么做分錄?
老師,付的環(huán)保公司的環(huán)評(píng)及水保費(fèi)如何寫會(huì)計(jì)分錄
老師您好,餐飲行業(yè)使用會(huì)員卡頂戶外廣告費(fèi)如何做賬呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,基本信息里面有個(gè)主要股東及分紅情況,這個(gè)怎么填寫,點(diǎn)擊獲取初始化數(shù)據(jù)可以得到嗎?
您好,老師,機(jī)器設(shè)備是法人2013年買的,原來干活一直也不用開發(fā)票就沒有成立公司,今年4月份成立的個(gè)體工商戶,這個(gè)機(jī)器設(shè)備能入賬計(jì)提折舊嗎?
我之前做的是應(yīng)交稅款-預(yù)繳增值稅?,F(xiàn)在怎么在增值稅里面沖減?
不好意思,剛才我打錯(cuò)字了,分錄是 借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅—預(yù)交增值稅
好的,我懂了。謝謝
不用客氣的,滿意的話五星好評(píng)噢