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老師,我房地產(chǎn)企業(yè)。之前預(yù)繳稅款是做在“應(yīng)交稅款-預(yù)繳增值稅”,現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)收入了應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳稅款

2020-11-23 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-23 16:37

結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候做了“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)”,月末把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交增值稅—未交增值稅”,再把“未交增值稅”與“預(yù)交增值稅”互相沖抵,分錄是 借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅—已交增值稅

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快賬用戶2937 追問 2020-11-23 16:40

我之前做的是應(yīng)交稅款-預(yù)繳增值稅?,F(xiàn)在怎么在增值稅里面沖減?

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齊紅老師 解答 2020-11-23 16:46

不好意思,剛才我打錯(cuò)字了,分錄是 借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅—預(yù)交增值稅

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快賬用戶2937 追問 2020-11-23 16:57

好的,我懂了。謝謝

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齊紅老師 解答 2020-11-23 21:49

不用客氣的,滿意的話五星好評(píng)噢

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結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候做了“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)”,月末把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交增值稅—未交增值稅”,再把“未交增值稅”與“預(yù)交增值稅”互相沖抵,分錄是 借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅—已交增值稅
2020-11-23
老師,我們是房地產(chǎn)企業(yè),我們現(xiàn)在是預(yù)售階段,收的房款做預(yù)收賬款,預(yù)收賬款需要預(yù)繳土地增值,預(yù)繳土地增值稅的時(shí)候,用預(yù)收款價(jià)稅分離,要不要減掉預(yù)繳的增值稅,再去計(jì)算應(yīng)該預(yù)繳的土地增值稅呀? 【回復(fù):是的扣除預(yù)繳的增值稅稅款】
2023-10-31
同學(xué)你好,不需要預(yù)繳稅款了。
2022-07-30
同學(xué)你好 預(yù)收賬款要預(yù)繳增值稅的
2022-09-16
你好,月末在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,這個(gè)是沒有原始憑證的
2024-04-27
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