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老師你好!房地產(chǎn)業(yè)以前是預(yù)繳增值稅,現(xiàn)在開(kāi)票做收入,進(jìn)項(xiàng)稅銷(xiāo)項(xiàng)稅,還有預(yù)繳增值稅,月底要如何結(jié)轉(zhuǎn)做分錄?

2021-11-10 15:06
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-10 15:18

是這樣的,同學(xué),之前你們借方有預(yù)交增值稅,現(xiàn)在做成貸方,分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅。

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是這樣的,同學(xué),之前你們借方有預(yù)交增值稅,現(xiàn)在做成貸方,分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅。
2021-11-10
不交稅可以不用做的。
2022-01-13
你好,你這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅怎么是在貸方?
2022-01-06
結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候做了“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)”,月末把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交增值稅—未交增值稅”,再把“未交增值稅”與“預(yù)交增值稅”互相沖抵,分錄是 借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅—已交增值稅
2020-11-23
你好同學(xué),銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)交=852290.93,你這個(gè)676887.24是怎么來(lái)的
2021-11-25
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