同學(xué)你好,是您方提供材料,對(duì)方加工么?
老師,你好!請(qǐng)教一下:我們公司采購(gòu)一批貨物,收到一張專(zhuān)用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷(xiāo)售方銷(xiāo)售折讓?zhuān)@樣情況我已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng),該怎么處理呢?可以讓對(duì)方單獨(dú)開(kāi)具一張銷(xiāo)售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票,我拿來(lái)做賬嗎?
?老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們是幫人家加工的企業(yè),很少有自己買(mǎi)材料回來(lái)做。大多數(shù)是人家發(fā)料給我們做,然后我們又把材料發(fā)給別人,別人給我們開(kāi)的發(fā)票也是勞務(wù)加工費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)一下我們這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)公司讓別人加工做了一套治具,開(kāi)的發(fā)票回來(lái)名稱(chēng)寫(xiě)“治具加工費(fèi)”了,這樣我們要怎么做賬務(wù)處理呢?(用于銷(xiāo)售)
你好老師 我商貿(mào)公司 山東買(mǎi)的模具 在河南加工材料 發(fā)回老板的工地安裝 我只有模具的 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 銷(xiāo)售服務(wù)名稱(chēng) 和進(jìn)項(xiàng)名稱(chēng)不一樣 怎么做賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司購(gòu)進(jìn)一批蘋(píng)果1萬(wàn)元,給國(guó)內(nèi)A加工廠來(lái)加工,需要榨果汁加工費(fèi)5千元,加工廠并給我們開(kāi)具5000元的發(fā)票,但是我們公司又跟B供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)果汁需要裝的塑料瓶子,但是這個(gè)B供應(yīng)商不給我們開(kāi)具塑料瓶子的發(fā)票,我們公司是小規(guī)模納稅人,并把這批果汁銷(xiāo)售出國(guó)了,應(yīng)收國(guó)外公司3萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師我們這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄怎么做呢?請(qǐng)幫我寫(xiě)出帶有數(shù)字的分錄可以嗎?謝謝老師了
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開(kāi)票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開(kāi),如果5月份開(kāi)不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開(kāi)的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢(qián)已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
沒(méi)有提供材料,只是提供了圖紙,別人包工包料
同學(xué)你好,如果是這樣,對(duì)方應(yīng)是屬于銷(xiāo)售產(chǎn)品;不是開(kāi)加工費(fèi)的發(fā)票;
是的,這樣是不是發(fā)票要退回去重開(kāi)呢
同學(xué)你好,是的,是需要退回重開(kāi)的;
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;