你好這個(gè)稅額是這樣算出來,稅額==(26300-25940)/1.06*0.06
這個(gè)勞務(wù)派遣的發(fā)票備注欄里的差點(diǎn)征稅,和稅額是怎么算的呀
勞務(wù)派遣差額征稅的發(fā)票怎么開?備注怎么寫?
老師,您好,請(qǐng)問勞務(wù)派遣公司收到派遣勞務(wù)費(fèi)21000.扣除給派遣員工發(fā)放的工資18240,這個(gè)開發(fā)票按差額征稅開一張普通發(fā)票,最后顯示的銷售額和稅額是20868.57和131.43,然后備注欄是差額征稅:18240嗎?
老師:請(qǐng)問:勞務(wù)派遣公司開差額征收的發(fā)票,錄入含稅銷售額和扣除額,備注欄注明差額征稅,我想問扣除額是工資和社保的和嗎?
您好老師,我收到了一張勞務(wù)派遣的發(fā)票,稅率那是***號(hào),備注欄備注的是差額征收,和服務(wù)費(fèi)200。這張發(fā)票開的合規(guī)嗎?
老師,我想問一下個(gè)人代開房產(chǎn)租賃發(fā)票需要繳納什么稅?
老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的下級(jí)明顯科目是同一個(gè)人,月末怎么賬務(wù)
老師,我們公司有個(gè)兼職的業(yè)務(wù)員,每次下單下兩個(gè)訂單,對(duì)內(nèi)是他下給我們公司的,一個(gè)是對(duì)外的,是他的客戶給我們下的單子,對(duì)內(nèi)價(jià)格可能1萬,對(duì)外報(bào)價(jià)是2萬,客戶把錢打給我們賬上以后,多出來的1萬公司再分一半利潤(rùn),另外5000算這個(gè)業(yè)務(wù)員的傭金,但是這個(gè)業(yè)務(wù)員的傭金從來沒發(fā)過,又用來抵他其他單子的款了,這種我應(yīng)該怎么做賬,我的收入應(yīng)該確認(rèn)多少
老師,想考稅務(wù)師,第一年建議備考哪兩門?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍外的采購(gòu)就計(jì)入其他應(yīng)付款嗎?打比方,我們是做肥料加工的,像包裝袋,桶這樣的包材就計(jì)入其他應(yīng)付嗎? 我們采購(gòu)的設(shè)備,是計(jì)入固定資產(chǎn)…那為了服務(wù)于這個(gè)設(shè)備,比如采購(gòu)的一些管件,鋼管,閥門等,怎么入賬呢??
小規(guī)模企業(yè)。收到一個(gè)點(diǎn)的普票劃算,還是13個(gè)點(diǎn)的專票,然后付對(duì)方八個(gè)點(diǎn)的錢劃算。
計(jì)算有錯(cuò)誤的工資表可以做賬并且申報(bào)嗎?就是工資表顯示有扣款50但是后面的實(shí)發(fā)金額沒有扣的,并且公司不打算改工資表,這樣是可以的嗎
企業(yè)所得稅年報(bào)繳納所得稅如何做賬
對(duì)公支付端午福利費(fèi),直接做這筆分錄嗎? 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款
一般納稅人月報(bào)增值稅,現(xiàn)在發(fā)票也沒有時(shí)間限制了,現(xiàn)在25年度,有沒有可能存在25年度前未用掉的進(jìn)項(xiàng)票,比如22-24年度…打比方25年4月開出去票10萬,我結(jié)合稅負(fù)率,勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),我可以選擇以前年度比如22年度留下的票嗎???如果這樣的話,25年4月進(jìn)項(xiàng)票一張不用,怎么做到報(bào)稅和賬相符呢?