摘要寫補做某月某業(yè)務進項稅,沖管理費用,原憑證號多少寫清楚就行了

請問我之前收到的汽油專票,沒有寫應交稅費這個科目,直接入的費用,現(xiàn)在要補一筆應交稅費的分錄,這個摘要怎么寫?(分錄:借進項稅?借管理費用負數(shù))
你現(xiàn)在就補做一筆?:借進項稅?借管理費用負數(shù)即可?? 2.?公司的加油費可以抵扣?借管理費用-?汽油費?進項稅貸銀行存款? 老師請問我補的應交稅費的分錄摘要怎么寫
老師好:我去年買稅控盤時做的分錄: 借:管理費用—開辦費 160 貸:銀行存款 160 借:管理費用—開辦費 290 貸:銀行存款 290 借:管理費用一負450 貸:應交稅費一450 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了,要怎么改
老師,我有個福利費是專用發(fā)票,在2月增值稅申報表是進項轉(zhuǎn)出了是200元,我在2月做會計分錄時:借:管理費費用(包括進項稅) 貸:銀行存款款。我想問的是我要做一筆 借:管理費用(稅金負數(shù)-200) 貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出-200 是嗎?
3月酒水專票抵扣了,有誤。這樣做對嗎? 1、抵扣的分錄照做。 借:管理費用-招待費 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 2、3月補充分錄: 借:管理費用-招待費 貸:應交稅金-應交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 3、申報表附表二填寫進項稅轉(zhuǎn)出。
老師您好,我的貨物進價是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國慶加中秋節(jié)1號到8號休息,一個新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個人所得稅里申報他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應該怎么做賬務處理,用計算稅金嗎
財務專用章的定義,誰來制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加保基數(shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?