可以暫估入庫這個(gè),借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款,可以,
老師我公司是做商品買賣的,現(xiàn)在就是我們購進(jìn)產(chǎn)品款已經(jīng)付了,也收到產(chǎn)品就是沒有收到發(fā)票,然后我們購進(jìn)的產(chǎn)品也銷售出去,款也已經(jīng)收到了,可我們購貨方還沒有給我們開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們也就沒有給銷售方開銷項(xiàng)發(fā)票出去,這種情況我購進(jìn)售出應(yīng)該分別怎么寫分錄
老師你好,我們是做貿(mào)易,買進(jìn)來,再賣出去比如我的銷項(xiàng)發(fā)票是面漆123的,我現(xiàn)還沒收到供應(yīng)商的發(fā)票,所以沒有這個(gè)面漆123,我能不能先做賬,到時(shí)收到發(fā)票再做進(jìn)銷存
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時(shí)候每次都先付款,這時(shí)候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個(gè)怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對(duì)方欠我們發(fā)票。
老師你好請(qǐng)問我是做鋼結(jié)構(gòu)加工的,比如一個(gè)項(xiàng)目我開了100萬勞務(wù)票出去了,先開了勞務(wù)票出去了,但是我們也是找外面勞務(wù)公司給我們做的,沒有收到勞務(wù)票進(jìn)來,現(xiàn)在能不能先結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,
我12月勾選的發(fā)票還沒到我這里來,我現(xiàn)在做11月賬,應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候只有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)沒數(shù)據(jù)怎么辦,可以先在進(jìn)項(xiàng)做負(fù)數(shù)來票再做沖銷嗎,如果后期發(fā)票來不了,或者丟失了,進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,申報(bào)表是不是也要同樣做轉(zhuǎn)出
您好~想咨詢下:小額零星支出的匯款用途 一般怎么寫?
B公司掛靠A公司,A公司開出6個(gè)點(diǎn)的專票,收到B公司開的1個(gè)點(diǎn)普票,如何計(jì)算B公司應(yīng)承擔(dān)的A公司稅差
出口視同內(nèi)銷的企業(yè)只報(bào)增值稅申報(bào)表和內(nèi)銷申報(bào)一樣對(duì)嗎??還需要申報(bào)出口頁面的報(bào)表嗎?
老師,A委托B代理出口,出口報(bào)關(guān)是以B的名義報(bào)關(guān)出口對(duì)不,那么 B確認(rèn)收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也開給B對(duì)嗎
建筑公司感謝周邊村民對(duì)工程施工的幫助,買了大米,油,發(fā)放村民,應(yīng)如何做分錄
老師,出口許可證上的金額是貨物凈值,不包含報(bào)關(guān)費(fèi)和貨物抵達(dá)港口費(fèi),報(bào)關(guān)金額是FOB 這樣可以嗎?
對(duì)方公司要求每月開普票,我司是一般綱稅人??梢杂脗€(gè)體戶的代開10萬以下普票,不用成本票那我車上嗎
老師,我司之前沒有核算成本,所以委外的加工費(fèi)放在制造費(fèi)用里面。然后我核算成本要根據(jù)全盤給的制造費(fèi)用去分?jǐn)倖??那她這委外加工費(fèi)是入庫的加工費(fèi)吧。不是領(lǐng)出吧
供應(yīng)商贈(zèng)送一堆配件給我們,我們按正常定價(jià)報(bào)關(guān),但是工廠不開票給我們,這種正常報(bào)關(guān)又沒有進(jìn)項(xiàng)合規(guī)嗎?應(yīng)該咋操作呀?
老師,一般納稅人銷售干果禮盒的稅率是多少?
進(jìn)銷存里面是0,我應(yīng)該怎么做
或者我可以這樣做嗎?借:應(yīng)收賬款 貸銷項(xiàng)稅。 先沖平銷項(xiàng)稅,到時(shí)等進(jìn)賬發(fā)票來了入了庫存再做出庫再生成借:應(yīng)收賬款。 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
你們貨物發(fā)出沒?,發(fā)出你進(jìn)銷存這個(gè)可以后面輸入負(fù)數(shù)不?
可以后面調(diào)整不,你這個(gè)進(jìn)銷存系統(tǒng),你銷售話,不這個(gè)輸入,那這個(gè)對(duì)應(yīng)成本就沒有算這個(gè),
貨物已經(jīng)發(fā)了,在庫存那里輸入負(fù)數(shù)是嗎
這樣算成本就不準(zhǔn)了,這個(gè)最好是按暫估輸入進(jìn)銷存,后面再調(diào)整
不是,暫估,這個(gè)需要入庫那根據(jù)入庫單,這個(gè)采購不含稅金額去輸入進(jìn)去,
銷售那邊也對(duì)應(yīng)輸入進(jìn)去,這樣才會(huì)算出來成本
就是看你們系統(tǒng)后面可以根據(jù)實(shí)際到發(fā)票調(diào)整不
老師你好,那銷售出庫單就按含稅金額是嗎
你這個(gè)是算成本是不是,這個(gè)也是不含稅的,
增值稅是價(jià)外稅這個(gè)
這個(gè)進(jìn)銷存只需要輸入數(shù)量就可以,你要填寫啥?
根據(jù)上面回復(fù),這個(gè)銷售出庫單就按含稅金額? 一般是含稅,只是單獨(dú)說出庫單話 是含稅
和你發(fā)票是一致的這個(gè)
好的,明白了,謝謝老師,晚安
更正上面回復(fù),這個(gè)銷售出庫單就按含稅金額? 一般是含稅,只是單獨(dú)說出庫單話 是含稅 ,不好意思打錯(cuò)了
嗯嗯,老師我明白了,謝謝
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了
老師,你好,暫估入庫做完進(jìn)銷存,生成的憑證分錄是怎樣的呢
進(jìn)銷存我沒有用過這個(gè)咋生成分錄,我是手工做的,采購借原材料,。月末可以直接做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸原材料
好的,謝謝老師
不是,看錯(cuò),看成另一個(gè)學(xué)員了,剛一個(gè)問餐飲。這個(gè)生成憑證不知道,我手工做,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是還有個(gè)銷項(xiàng)稅
不是這個(gè)沒有,做收入是有銷項(xiàng)稅額
老師,暫估入庫的金額是先隨便寫一個(gè)嗎
不是,根據(jù)入庫單,送貨單,和合同去暫估