同學(xué)你好 這個是不一定找小規(guī)模的,就看你們合作的公司是什么企業(yè)了
老師,學(xué)員有個問題。 2.?北京永輝廚具有限公司坐落在亦莊開發(fā)區(qū),主要生產(chǎn)家用高壓鍋、蒸鍋、炒鍋等不銹鋼廚房用品,是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。本年初預(yù)計年銷售額為1000萬元(含稅價),需要采購不銹鋼原材料200噸?,F(xiàn)有甲、乙、丙三家供貨商可以選擇。甲為一般納稅人,每噸不銹鋼含稅價為3390元,能夠開具增值稅專用發(fā)票,稅率為13%;乙為小規(guī)模納稅人,每噸含稅價為3090元,可以自行開具增值稅專用發(fā)票,征收率為3%;丙為小規(guī)模納稅人,每噸含稅價為2900元,只能開具增值稅普通發(fā)票。這三家供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量均滿足永輝廚具對原材料的要求。公司本年其他可以抵扣的增值稅進(jìn)項稅額約為15萬元。那么,在確定采購對象時,公司該如何進(jìn)行選擇呢? 假設(shè)企業(yè)原材料成本為500萬元,城建稅稅率為7%,教育費附加為3%,地方教育費附加為2%,企業(yè)所得稅稅率為25%。
本企業(yè)是小規(guī)模建材公司,經(jīng)營鋼筋水泥乳膠漆等,涉及供應(yīng)商,對方如果是一般納稅人,則13個點的稅收只能我公司承擔(dān),是否可以理解為只能找小規(guī)模供應(yīng)商合作或者開票?但實際情況對方同樣小規(guī)模能開出發(fā)票嗎?本公司應(yīng)該如何規(guī)劃?
老師,有個問題想咨詢一下您:我單位為一傳媒公司,2017年承包了一大企業(yè)戶外廣告工程項目,當(dāng)時與一建筑公司簽定了施工合同,當(dāng)年也往建筑公司打工程款50萬,但是一直未開發(fā)票。現(xiàn)在財政審計結(jié)果出來了,我去找建筑公司開發(fā)票,建筑公司以原來是小規(guī)模公司現(xiàn)在是一般納稅人企業(yè)為由,因當(dāng)時未交增值稅,現(xiàn)在讓我繳納增值稅及附加還有企業(yè)所得稅個人所得稅等45%的稅金才肯開票,說業(yè)務(wù)只能這樣處理,但我企業(yè)實在無法負(fù)擔(dān)這樣的重稅。想問下這樣原未開票的業(yè)務(wù)應(yīng)該如何處理?原來建筑公司走的是掛靠,已收取了我單位的管理費和所得稅稅金
老師好,我想問一下,我公司是一般納稅人做水利設(shè)計的,有些人員證書是要去第三方機構(gòu)購的,購來后放在公司交社保,其實這第三方機構(gòu)也有一般納稅人及小規(guī)模納稅人分公司,他們簽定合同時,與經(jīng)營人員說,要專票,只開3個點的,稅還得我們自己出。如果普票可以隨便開,象這種情況作為財務(wù)人員,應(yīng)該怎么處理
東方神廚有限公司主營高壓鍋、蒸鍋、炒鍋等不銹鋼廚房用品,是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。本年初預(yù)計年銷售額為1000萬元(含稅價),需要采購不銹鋼原材料200噸?,F(xiàn)有甲、乙、丙三家供貨商可以選擇。甲為一般納稅人,每噸不銹鋼含稅價為3390元,能夠開具增值稅專用發(fā)票,稅率為13%;乙為小規(guī)模納稅人,每噸含稅價為3090元,可以自行開具增值稅專用發(fā)票,征收率為3%;丙為小規(guī)模納稅人,每噸含稅價為2900元,只能開具增值稅普通發(fā)票。這三家供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量均滿足永輝廚具對原材料的要求。公司本年其他可以抵扣的增值稅進(jìn)項稅額約為15萬元。那么,在確定采購對象時,公司該如何進(jìn)行選擇。
老師,我只有小型企業(yè)和微型企業(yè)才能申請留底退稅嗎?
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)出口貨物征稅率為13%,退稅率為9%。2025年5月出口設(shè)備40臺,出收入折合人民幣200萬元;本月國內(nèi)銷售設(shè)備不含增值稅收入100萬元;國內(nèi)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元、稅額26萬元,發(fā)票于當(dāng)月勾選認(rèn)證,本月期初留底稅額為6萬元,該生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月免抵稅額是多少萬元
你好,老師,請問一下,個體戶中途轉(zhuǎn)為查賬征收,可以彌補以前年度虧損嗎?
甲公司應(yīng)該賬款為160萬,已提壞賬準(zhǔn)備10萬,這種說法的應(yīng)該賬款是賬面余額還是賬面價值是160啊
企業(yè)簽訂的房屋維修、空調(diào)打印機等設(shè)備維修、其他零星維修等合同,是否繳納印花稅
9月1日起公司必須全員繳納社保嗎?
老師好,請問現(xiàn)在通用定額發(fā)票還可以用嗎?
我想找個老師幫我算一下我們公司公司在山東泰安是一般納稅人,在2021年做了三個出口越南的銷售合同,當(dāng)時做的抵扣沒做退稅,我想知道我如果想做退稅的話怎么算,三個合同金額分別是202898元,233728元,134716元,就是山東泰安公司的貨賣給了越南,
老師居民用水免稅嗎?自來水廠公司
公司外賬上的現(xiàn)金只能是從銀行取的嗎?
供應(yīng)商是一般納稅人13%的稅收得我本企業(yè)承擔(dān),相對成本價格高啊,老師幫我具體分析下,應(yīng)該如何規(guī)劃
找一般納稅人開發(fā)票就行了