那還能開負數(shù)發(fā)票嗎?
老師好,我有兩個供應(yīng)商銷錯賬了,應(yīng)該怎么調(diào),先是付出去,A公司4950,B公司4771,然后當(dāng)月兩個公司都因為賬號錯誤退回來了,這一步分錄是正確的,但是收到這筆退款的時候,我是借收到B公司銀行存款4771,貸A公司4771,這個怎么調(diào)?
你好老師,我們公司因為供貨有問題,導(dǎo)致應(yīng)收賬款減少收回,該怎么調(diào)賬?應(yīng)收帳款因為客戶已注銷未收回,怎么調(diào)賬?自動放棄應(yīng)收賬款收回的怎么調(diào)賬?應(yīng)付賬款未付,因供應(yīng)商注銷了的怎么調(diào)賬?以上都是發(fā)生在以前年度的業(yè)務(wù)。謝謝老師!
老師您好!公司最近付給一家供應(yīng)商之前的欠款。但是因為之前的賬做得特別亂,找不到之前掛的賬。無法沖賬,應(yīng)該怎么處理?謝謝! 老師這樣處理行不行? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 借:利潤利潤分配——未分配利潤 盈余公積——法定盈余公積 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
老師你好,供貨商提供我們的產(chǎn)品貨款22000,發(fā)票已開過來,但是因為商品質(zhì)量問題我們公司實際付貨款20000少付了2000這差額我要應(yīng)收款怎么記賬才平賬?謝謝!
老師咨詢你一個問題 之前年度應(yīng)收賬款未掛賬,當(dāng)時直接用現(xiàn)金收款了,今年補做銀行賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)收款都收回來了,沒辦法下賬,財務(wù)軟件也換過了,這要怎么解決呢,當(dāng)時開票也確認(rèn)收入了,也交稅了,因為后期還有款項沒有收回了,掛賬金額不對,所以想調(diào)整正確
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
不可以了。
借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
老師,,涉及到以前年度的也是這樣嗎,還有別的問題也解答一下吧,謝謝
借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入跨年的也是這么做。
不通過以前年度損益調(diào)整科目嗎老師。
不需要 你今年發(fā)生的業(yè)務(wù)
不是,都是以前年度的業(yè)務(wù),只是今年調(diào)平賬而已呢老師。
今年才發(fā)生不支付 沒有收到不是嗎
不是的老師,好幾年前的了。
今年才整理不是嗎 你當(dāng)年也不知道她收不回來