你好,因為增值稅直接用應(yīng)交稅費科目,不涉及損益類,本身就是不計提的,附加稅也是跟平時一樣,平時計提預(yù)交就計提
為什么預(yù)繳的增值稅不需要計提?預(yù)繳的附加稅反而需要計提???
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅時繳納的附加稅需要計提么?如果預(yù)繳時不需要計提,那什么時候計提?
預(yù)繳增值稅時,預(yù)繳了附加稅,需要計提附加稅嗎? 月申報附加稅時,預(yù)繳了的附加稅需要在申報表中填寫已預(yù)繳了的金額嗎
外地預(yù)繳的增值稅和附加稅需不需要先計提然后再支付
預(yù)繳土地增值稅不用提稅金附加,但是預(yù)繳增值稅的附加稅需要計提附加稅是吧
您好,我這涉及一張藍字發(fā)票有兩個規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負(fù)數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購的物品算入賬價值要算稅額,有些不需要算
老師想問一下,有一個員工有在公司買社保,但是沒有發(fā)工資,這種情況需要到個稅申報表里面給他申報個稅嗎?
老師,同一家公司即是供應(yīng)商也是客戶的話有什么風(fēng)險呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設(shè)備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關(guān)聯(lián)的企業(yè),兩個公司之間這種業(yè)務(wù)模式合理嗎?
老師麻煩問一下,我應(yīng)付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調(diào)成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時期的業(yè)務(wù),我們這邊是不可以抵扣進項稅額的,倉庫每月庫存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問題一:這個5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫的)? 問題二:5月的入出庫賬務(wù)處理,一般納稅人,庫存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 ,科目金額取的是含稅價還是不含稅價(進項發(fā)票有些收到,有些沒有收到)?
請問老師,我們建筑公司接了一個給個人蓋小樓的活,包工包料,這個活可以叫項目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報逾期9個月未申報,被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補申報了,如果在線申請移出異常,要罰款嗎?
不是損益類的科目,都不需要計提,是嗎?
就是說資產(chǎn),負(fù)債,權(quán)益,成本類科目都不需要計提,是嗎?
也不是這樣去一刀切的,我只是針對你的提問這樣回復(fù)
那你的意思,預(yù)繳附加稅可以不用計提嗎?
同學(xué),我上面明明回復(fù)你的是附加稅也是跟平時一樣,平時計提預(yù)交就計提,你怎么說我的意思是附加稅不用計提呢
我理解的您的意思是:附加稅可提可不提,什么叫和平時一樣?!你得給個明確的說法嘛!這種模棱兩可的字眼,你作為指導(dǎo)老師用,合適嗎??去?
同學(xué),平時的意思就是每月正常做賬不考慮預(yù)交的時候,平時不管是小規(guī)模還是一般納稅人都是會計提附加稅的呀,這個正常會計都是知道的吧,哪個字眼有模棱兩可呢?是你自己理解錯了
你不懂不理解可以問,畢竟每個人基礎(chǔ)不同,肯定不是所有人都一次回復(fù)就理解了,我也沒說你不懂也不能追問吧,去是什么意思呢?學(xué)知識的同時也要學(xué)習(xí)尊重別人