同學(xué)你好 需要開具發(fā)票的
你好,老師,我們是裝飾裝修公司一般納稅人,外地有個工程合同日期8.31號 沒有開票預(yù)交了稅款,同時把外徑證核銷了 咨詢1.這個票我們9月份開可以不,還是必須得8月份開出來,當(dāng)時是按合同金額預(yù)交的?2 這個外徑證還用去公司注冊地核銷嗎 ?3如果這個月不開票,預(yù)交的稅款是掛在賬上嗎 謝謝
老師,公司掛靠外地企業(yè),外地企業(yè)開出外經(jīng)證,我們到當(dāng)?shù)貒愞k理了預(yù)交稅款,項目合同不含稅價是280萬,我們把整個合同都交了增值稅、企業(yè)所得稅、個稅、城市建設(shè)稅等,大概一起交了3個點的稅,這稅交完了以后,我們是不是不用再找勞務(wù)公司開具發(fā)票了,就等于我們發(fā)票已經(jīng)開完了?
老師,我想問下我們做為一個掛靠總包公司承接了建設(shè)方的一個工程項目,總包這邊又簽出了分包合同,分包公司拿工程款開總包發(fā)票,增值稅已經(jīng)在項目所在地全部交完,那總包公司開給建設(shè)方這部分發(fā)票的話需要扣分包的企業(yè)所得稅這合理嗎?
#提問# 老師,我們公司在異地有個施工項目,發(fā)票已開了合同額的一半了,已開票部分也已完成異地預(yù)交稅款(外管證是按合同全額開具,后續(xù)結(jié)算值可能還會增加),剩余部分我們想采用總分包模式分包給一家項目所在地公司,請問分包部分我們公司還需要再預(yù)交稅款嗎
你好老師!我們是建筑分包勞務(wù)單位合同價是600萬 異地建筑服務(wù)外經(jīng)證納稅是怎么計算的需要納稅外經(jīng)證多少錢? 本地城建稅 增值稅 教育費 地方教育附加費企業(yè)所得稅 印花稅都交過了就外經(jīng)證這費用不懂!我們是掛靠人家勞務(wù)公司的請老師公式列一下再計算共多少錢謝謝了
老師好:想咨詢下,針對會計差錯更正,1、追溯調(diào)整法:前期已做賬,損益類采用【利潤分配-未分配利潤】,企業(yè)會計準(zhǔn)則適用。 2、追溯重塑法:前期未做賬,損益類采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會計準(zhǔn)則適用。 這兩種方式,實際操作層面,一般企業(yè)都是怎么選擇的?
做賬會計是不是只做賬其他任何事都不做!
請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個季度了因為不平,反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權(quán)資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
為什么需要再開票呢
你們合作的甲方需要你們開具工程服務(wù)的發(fā)票的