您好,是應(yīng)為應(yīng)交稅費科目在借方是表示多交的稅費或者可以抵扣的稅。相當(dāng)于是企業(yè)的資產(chǎn)。
老師:應(yīng)交稅費科目,如果存在借方余額,在資產(chǎn)負(fù)債表中,要將此借方余額放入其他流動資產(chǎn)是嗎?想問一下是什么原因呢?
老師!審計要求把19年底的科目余額表中的應(yīng)交稅費借方余額轉(zhuǎn)入在資產(chǎn)負(fù)債表中其他流動資產(chǎn)中,這個分錄我應(yīng)該怎么做!
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費借方余額為什么填在其他非流動資產(chǎn)項目呢,它是短期的,不應(yīng)該填在流動資產(chǎn)項目嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費科目出現(xiàn)借方余額是不是允許資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費項目負(fù)數(shù),還是放在其他流動資產(chǎn)項目體現(xiàn)
應(yīng)交稅費借方余額,填列資產(chǎn)負(fù)債表中的其他流動資產(chǎn)中,原因是什么,有具體的規(guī)定嗎
老師,我五月份少報一個人個稅,六月份報了可以更正加在五月份嗎
老師,請問公寓申報環(huán)保稅2.8元,還有再優(yōu)惠嗎
開電子發(fā)票導(dǎo)入成功以后該怎么操作
老師老板,減資是為啥呢?
有兩個股東,可以由一個股東完成全部實繳嗎
老師,分公司要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表清零了,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到總公司,怎么做?
公司緊急需要財務(wù)報表,只提供了對賬單,對賬單上有對方戶名和摘要,是否可以根據(jù)對賬單上先做賬然后出具報表給公司,之后再補上回單?
老師好,本年利潤去年年結(jié)已經(jīng)平掉了,為什么今年年初的余額是去年的雙倍?哪里出錯了?金蝶軟件
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,有兩筆去年的賬需要沖減,一筆是去年計提的獎金現(xiàn)在確定不再發(fā)放,還有去年計提的一次加油卡費用,借管理費用-福利費貸其他應(yīng)付款,這兩筆都不再支付,現(xiàn)在怎么沖減?
資本公積需要交印花稅嗎
那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費公式我怎么列呢
您正常列就行,如果進(jìn)項太多就是負(fù)數(shù)。