同學(xué)您好,貸方應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費,收到返還的工會經(jīng)費,是借銀行存款貸其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費,然后實際支出的時候,借其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費貸銀行存款
請問老師,工會經(jīng)費6月計提,借:管理費用~工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費 貸其他應(yīng)付款~工會經(jīng)費 等7月繳納時借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
企業(yè)按規(guī)定計提工會經(jīng)費,借 管理費用,貸其他應(yīng)付款~工會經(jīng)費;發(fā)生費用支出時,借其他應(yīng)付款~工體經(jīng)費,貸銀行存款,請問企業(yè)在不向稅務(wù)局繳納工會經(jīng)費的前提下,可以這樣賬務(wù)處理嗎?
工會經(jīng)費返還時為什么計入其他應(yīng)付款?計提時:借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費,返還時,借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費不就可以了嘛,為什么返還時是計入其他應(yīng)付款
企業(yè)收工資經(jīng)費10萬,記會計分錄如下: 收 借 銀行存款10 貸 其他應(yīng)付款10 支 借應(yīng)付職工薪酬10 貸 銀行存款10,借 管理費用10 貸 應(yīng)付職工薪酬10 借 其他應(yīng)付款10 貸 管理費用10 這樣記可以嘛? 還是說 支出 直接記 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
老師,單位工會經(jīng)費分錄編制如下對嗎, 計提時 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:其他應(yīng)付款 繳納時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到工會經(jīng)費回?fù)軙r 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 對嗎?
用于出口退稅的進(jìn)項勾選了進(jìn)項認(rèn)證了,去年11月沒有銷項沒有抵扣,做了分錄借庫存商品應(yīng)交稅費進(jìn)項稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報表做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
申報增值稅的時候,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅金這里出現(xiàn)了負(fù)數(shù),對企業(yè)有什么影響嗎
個體戶一年都沒有開票,工商年報營業(yè)收入填多少?是0?
老師,匯算清繳后,應(yīng)納稅所得額超了300萬,是2025年7月到2026年6月30號,增值稅附加稅和印花稅不享受小微企業(yè),減50%嗎
請問贖回證券賬戶的資金 如何做會計分錄
老師你好,老師你好,年底未分配利潤的科目怎么做賬務(wù)處理
老師 問一下代理記賬公司不做庫存表 結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的銷售成本按照毛利率結(jié)轉(zhuǎn)也可以哇 知道本期銷售額 按照納毛利算出成本 就可以結(jié)轉(zhuǎn)了哇
小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人的好處與壞處?什么條件下小規(guī)模硬性轉(zhuǎn)為一般納稅人,怎么規(guī)避
老師,高新企業(yè)技術(shù)證書過期了,匯算清繳這個地方還要填寫嗎?另外現(xiàn)在是科技型中小企業(yè),這個編碼怎么找?
存在打印不清發(fā)票,我把紙張反過來重新打印情況,不過重新打印的是銀行回單,對于不清楚的背面,該寫什么說明,寫:此面因打印機(jī)故障打印不清字跡,已作廢可以嗎
您說的不向稅務(wù)局繳納是什么意思
就是不按季繳納工會經(jīng)費的意思
也就是您正常計提,但是不交是嗎
是的,不知這樣行不行
那您不交,還為什么要計提
因為公司很多日常開支不能取得發(fā)票,想通過工會經(jīng)費走一些費用
那您這也是需要取得發(fā)票的,您沒有發(fā)票的話,入賬也是可以的,只是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳的時候納稅調(diào)整
哦,好的,我知道了,謝謝
不客氣,這是我們的職責(zé)所在