你好,繳納時可以借:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費 貸銀行存款
請問老師,工會經(jīng)費6月計提,借:管理費用~工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費 貸其他應(yīng)付款~工會經(jīng)費 等7月繳納時借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
老師您好!季度繳納工會經(jīng)費的時候用月底計提么?如不計提在繳納當(dāng)月的分錄是這樣做么? 借管理費用~工會經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工會經(jīng)費 借應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工會經(jīng)費 貸銀行存款
工會經(jīng)費返還時為什么計入其他應(yīng)付款?計提時:借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費,返還時,借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費不就可以了嘛,為什么返還時是計入其他應(yīng)付款
老師,單位工會經(jīng)費分錄編制如下對嗎, 計提時 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:其他應(yīng)付款 繳納時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到工會經(jīng)費回撥時 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 對嗎?
工會經(jīng)費,計提1221.32.借,管理-工會經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費1221.32。繳納的時候 借應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費1221.32貸銀行存款 發(fā)放工資的時候,借應(yīng)付職工薪資-工資 51075.91貸銀行存款48345.89其他應(yīng)收款-社保2578.02應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費152 這樣的話應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費152就多出來了貸方余額,就不平了。是哪里錯了呢。
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預(yù)計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
不用計到管理費用下嗎?還是我做錯了?
你好,計提的分錄還是借:管理費用~工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費
明白了,就是不需用到其他應(yīng)付款
你好,可以不使用其他應(yīng)付款