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請問老師,工會經(jīng)費6月計提,借:管理費用~工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費 貸其他應(yīng)付款~工會經(jīng)費 等7月繳納時借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?

2020-08-09 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-09 10:01

你好,繳納時可以借:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費 貸銀行存款

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快賬用戶9319 追問 2020-08-09 10:03

不用計到管理費用下嗎?還是我做錯了?

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齊紅老師 解答 2020-08-09 10:06

你好,計提的分錄還是借:管理費用~工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費

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快賬用戶9319 追問 2020-08-09 10:08

明白了,就是不需用到其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2020-08-09 10:15

你好,可以不使用其他應(yīng)付款

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你好,繳納時可以借:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費 貸銀行存款
2020-08-09
同學(xué)? 你要堅持你一下你的應(yīng)付職工薪酬科目 還有其他應(yīng)收款科目有沒有前面做錯了
2023-12-28
你好 對的 是這么做的
2021-05-05
這個是撥付給工會了,后面轉(zhuǎn)工會做借其他應(yīng)付款貸銀行的
2021-02-03
借管理費用、工會經(jīng)費貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-12-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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