你好,2021年開的發(fā)票是2020年的費(fèi)用發(fā)票,還是2021年的
老師,我想問下。我們是每年11中旬交廠房租賃費(fèi)以及物業(yè)費(fèi),金額是21萬,如果我現(xiàn)在交的話。是今年的費(fèi)用。但是如果我先掛到預(yù)付賬款,2021年開票,收到票的話,那我就作為21的費(fèi)用。正常來說怎么做呢
老師,我想問下。我們是每年11中旬交廠房租賃費(fèi)以及物業(yè)費(fèi),金額是21萬,如果我現(xiàn)在交的話。是今年的費(fèi)用。但是如果我先掛到預(yù)付賬款,2021年開票,收到票的話,那我就作為21的費(fèi)用。正常來說怎么做呢
你好,有一個(gè)問題我想咨詢一下,2021年12月份我收到一個(gè)25萬的專用發(fā)票,我們是一般納稅人。老板說是辦公租賃的地方,發(fā)票開的也是租賃費(fèi)。但是我到現(xiàn)在也沒認(rèn)證,沒入賬,也沒給對(duì)方付款。那么我想知道這個(gè)發(fā)票今年可以入賬嗎?分錄怎么做呢
我們公司以有一個(gè)業(yè)務(wù),在2021年,先支付了4800月出去,當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時(shí)候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對(duì)方是2021年就開出來了,只是沒及時(shí)給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費(fèi)用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請(qǐng)問要怎么處理?
我們公司以有一個(gè)業(yè)務(wù),在2021年,先支付了4800月出去,當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時(shí)候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對(duì)方是2021年就開出來了,只是沒及時(shí)給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費(fèi)用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請(qǐng)問要怎么處理?
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入少報(bào)了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個(gè)數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財(cái)務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會(huì)最終轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?這個(gè)科目不會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報(bào)預(yù)繳嗎?這個(gè)c選項(xiàng)為什么錯(cuò)了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳
老師實(shí)操3月的手工賬我覺得我做錯(cuò)了,又不知道哪里錯(cuò)了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
老師:用農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度:村股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社:收到上級(jí)撥款辣椒種植款20萬.種植辣椒有費(fèi)用支出.有收入,計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款還是計(jì)入補(bǔ)助收入?
老師,建筑行業(yè)承包給他人做包工包料怎么寫分錄
意思就是我2020年11月份了,對(duì)方不開票的話。那我不就先掛預(yù)付賬款嗎?
等到2021年1月份之后開票,那我不是下掉預(yù)付作費(fèi)用嗎
你好,如果是20年的費(fèi)用,你直接作為費(fèi)用,后來回發(fā)票,附到這筆憑證的后面
我現(xiàn)在交的肯定是2021年的房租和物業(yè)費(fèi)。
現(xiàn)在交的2021年的話 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后2021年按照季度攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
這是廠房的,我們是維修電機(jī)的,每個(gè)月的分?jǐn)偂J遣皇强梢杂浀介L期待攤費(fèi)用,然后每月攤銷到制造費(fèi)用
你好,是的,可以的,你說的很對(duì)