你好,正常情況下,資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)欄次,年初數(shù)和期末數(shù)都是正數(shù)
稅務(wù)局退完了稅。在資產(chǎn)負(fù)債表里的在應(yīng)交稅費(fèi)欄,年初數(shù)和期末數(shù)是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢?
老師,在電子稅務(wù)局里面填的那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,我們做出來的資產(chǎn)負(fù)債表,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是年初數(shù)和年末數(shù)都是負(fù)數(shù),我怎么填呢
電子稅務(wù)局里資產(chǎn)負(fù)債表1-3月 小規(guī)模 年初數(shù)就是 2021年資產(chǎn)負(fù)債表年末數(shù) 對(duì)吧 期末數(shù)就是2022年3月資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)
老師 資產(chǎn)負(fù)債表里 應(yīng)交稅費(fèi)期末余額應(yīng)該是負(fù)數(shù)還是正數(shù)啊
老師好!2023年12月的資產(chǎn)負(fù)債表中年初余額欄的數(shù)減去期末余額欄的數(shù)等于本年數(shù)額,但是出現(xiàn)了資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債總計(jì)都出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這樣的資產(chǎn)負(fù)債表得數(shù)是正確還是錯(cuò)誤的呢?
老師,甲換入固定資產(chǎn)的價(jià)值為什么是72,而不是 72+5
老師,個(gè)稅怎么減員呢???
老師上個(gè)月未交增值稅是貸方-5000,那我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)不應(yīng)該加上
@?老師我是今年3月份暫估的材料款,這個(gè)月款已經(jīng)付完了,但是發(fā)票還沒有全部到齊,不牽涉到跨年的問題應(yīng)該怎么沖之前的暫估,發(fā)票到了該怎么做體現(xiàn)和對(duì)方的往來?3月做的暫估是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料銷售成本100萬,貸:應(yīng)付賬款-材料款-暫估100萬?
老師,就是我們3季度景點(diǎn)給我們打款是29萬,我做分錄是借銀存29萬,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29萬/1.01,應(yīng)交稅費(fèi) 稅應(yīng)交增值稅29/1.01x0.01對(duì)嗎?@董孝彬老師
老師好,自然人申請(qǐng)代開發(fā)票,不知是否已提交,請(qǐng)問在哪查詢
開發(fā)票只有全稱,沒有納稅人識(shí)別號(hào)可以入賬抵稅嗎?
成品進(jìn)銷存:7月已知條件生產(chǎn)入庫成品數(shù)量和成本金額,出庫已知數(shù)量但不知道單價(jià)和金額,結(jié)余知道數(shù)量但不知道單價(jià)和金額,期初數(shù)量和金額單價(jià)都不知道,那可以用反推法,反推出6月結(jié)余數(shù)量,可以用入庫單價(jià)代替期初單價(jià)嗎?因?yàn)槭堑谝粋€(gè)月核算成本,庫存是不準(zhǔn)的。
老師,一般什么情況下,或者什么行業(yè),給人員發(fā)工資或結(jié)算費(fèi)用,需要對(duì)方發(fā)身份證正反面作為原始憑證呢、比如施工項(xiàng)目的需要到嗎?
不買社保,可以在工戶發(fā)工資嗎?員工也沒有在別的地方買社保
所以我問你的是退稅的情況呢
你好,有退稅,退完稅,資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)欄次仍然是正數(shù)的?