若留抵足夠抵銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)可不勾選抵扣
你好我上個月有留抵,這個月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),做賬都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅的貸方就可以?
上個月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留底10,不用做賬務(wù)處理 ,本月,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)是20,那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ,這樣寫 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20 ,還是直接寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10,
我公司是 一般納稅人,上月留抵稅額5000,上月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5000,本月銷項(xiàng)稅額20000,進(jìn)項(xiàng)稅額8000,分錄這樣寫對嗎,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額20000 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8000,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅12000,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅12000,貸:未交增值稅12000,怎么把留抵的5000在分錄體現(xiàn)出來呢
老師,請問月末應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅余額有留底在貸方10000元,次月發(fā)生銷項(xiàng)稅額5000元,我是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10000借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額5000貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000如果我在有進(jìn)項(xiàng)8000,月末我在結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這個科目里,也就是借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額8000應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅5000貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅8000+5000老師不太懂次月發(fā)生銷項(xiàng)稅額該怎么做分錄,求解!
老師,我上月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留抵了2082.52,這個月進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅165137.61 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅165137.61 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅30550.89 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅30550.89 這個上月留抵的怎么做???
老師你好,個體戶變更了經(jīng)營者,請問為什么現(xiàn)在用新經(jīng)營者的賬號密碼登錄不上去呢
買買合同可以不寫金額嗎
老師,請問個人代開的發(fā)票是不是全部要代扣代繳個人所得稅
懂的老師請回答,不要網(wǎng)紅復(fù)制粘貼的答案: 中介公司聲稱的包辦注冊資本實(shí)繳的全流程代辦,資金過橋一下,立馬有出去了,讓注冊一個一般賬戶,然后出具驗(yàn)資報(bào)告和審計(jì)報(bào)告,保證在注冊會計(jì)師事務(wù)所備案可查。 請問,這樣的操作,有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?實(shí)踐中這樣操作的多嗎?可行嗎?
老師,中秋節(jié)公司幫別的企業(yè)采購超市卡可以入賬嗎?要如何做會計(jì)分錄
從農(nóng)民手里租來的土地建成了庫房,這個涉及到什么稅呀?
申請企業(yè)執(zhí)照變更,電子簽名時(shí)候有企業(yè)需要簽章,該怎么操作?登陸公司法人賬號就可以了嗎。
什么人可以查看復(fù)制公司的會計(jì)賬本?
8月初成立的公司,在9月初開通了稅務(wù),9月份需要報(bào)個稅嗎?
房租轉(zhuǎn)讓費(fèi),分錄怎么做
老師如果這個月進(jìn)項(xiàng)是5000,那這個月的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是應(yīng)該加上貸方的負(fù)5000,是10000呢
是的,你的理解是對的。
好的老師,那我想交點(diǎn)稅,但是都走賬了,還是留抵,我需要咋處理
想交點(diǎn)稅,少進(jìn)項(xiàng)抵扣
但是已經(jīng)走賬了
可做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理申報(bào)
那賬務(wù)不用處理嗎,
賬上也要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師下個月怎么走賬呢
賬上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理