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@?老師我是今年3月份暫估的材料款,這個月款已經(jīng)付完了,但是發(fā)票還沒有全部到齊,不牽涉到跨年的問題應該怎么沖之前的暫估,發(fā)票到了該怎么做體現(xiàn)和對方的往來?3月做的暫估是借:主營業(yè)務成本-材料銷售成本100萬,貸:應付賬款-材料款-暫估100萬?

@?老師我是今年3月份暫估的材料款,這個月款已經(jīng)付完了,但是發(fā)票還沒有全部到齊,不牽涉到跨年的問題應該怎么沖之前的暫估,發(fā)票到了該怎么做體現(xiàn)和對方的往來?3月做的暫估是借:主營業(yè)務成本-材料銷售成本100萬,貸:應付賬款-材料款-暫估100萬?
2025-09-04 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-04 11:17

發(fā)票到了多少 沖多少 借應付賬款材料款暫估 借主營業(yè)務成本負數(shù) 借主營業(yè)務成本貸應付賬款供應商

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快賬用戶5875 追問 2025-09-04 13:00

發(fā)票沒有到完,分幾次到的

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齊紅老師 解答 2025-09-04 13:05

那到了多少,你充多少暫估,剩下的繼續(xù)暫估著就行。

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齊紅老師 解答 2025-09-04 13:06

暫估了100萬,發(fā)票只到了20萬,那你就充20,然后再做一個發(fā)票的20,相當于還有80的暫估

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同學你好,如果你的賬務并沒有錯,只是說沒有收到發(fā)票,在這種情況下,賬務上不做調整, 但是,在次年所得稅匯算時,主表套表里 作納稅調增。 只有做錯了賬了,才會涉及在賬務上調整。
2025-07-12
您好 23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估 不是已經(jīng)沖回了么 5月12匯算清繳前收到23年20萬發(fā)票 第一筆 借主營業(yè)務成本-50 貸應付賬款暫估應付款-50 這筆分錄就不應該寫了啊
2024-07-12
你好,同學 是的,放在沖暫估后面 成本是算第一季度的
2024-05-28
對的對的,還是屬于第一季度的。
2024-05-28
你好,標準做法是紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票重新做賬
2024-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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