你好,你沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
去年專票稅額沒有認(rèn)證抵扣直接走了成本,今年需要認(rèn)證抵扣,怎么調(diào)賬寫分錄,去年入成本做的是借:工程施工~材料費(fèi)用,貸預(yù)付賬款
去年有幾筆進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證申報(bào)抵扣,但付款直接全進(jìn)了成本沒有把進(jìn)項(xiàng)稅入賬該怎么做會(huì)計(jì)分錄
2021年12月做了一筆費(fèi)用暫估,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 121600 貸:應(yīng)付賬款 121600 2022年1月收到專票,金額114716.98,稅額6883.02,1月認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問1月需要怎么做賬
以前年度多做的成本,能調(diào)整到今年的成本嗎?如何調(diào)整具體的會(huì)計(jì)分錄(我把一筆沒有發(fā)票的單據(jù)做成了成本,今年翻憑證時(shí)才發(fā)現(xiàn),沒有發(fā)票我做成了,借:工程施工 貸:銀行存款。正確做法應(yīng)該是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款)我該怎么調(diào)整?
老師您好,我有一個(gè)問題:去年有一張專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣并報(bào)稅了,但是今年發(fā)現(xiàn)去年那張發(fā)票做賬分錄做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款可是我寫成借:管理費(fèi)用貸:銀行存款忘記寫進(jìn)項(xiàng)稅了,這個(gè)該怎么調(diào)整?
老師,有一個(gè)小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來,不想退怎么辦
老師,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是什么意思?
老師,現(xiàn)在分公司要注銷,總公司借給分公司5000元,分公司也沒錢還不上了,這個(gè)怎么處理
老師,您好,幼兒園食堂找人清理的下水道池子,沒有發(fā)票,只能給開收據(jù),可以上賬嗎?
A公司欠款5000元,B公司欠款10000元,A公司付了承兌,B公司幫我們換了承兌沒有收費(fèi)用,15000直接打在我們公司賬上,請(qǐng)問老師分錄怎么做
在阿里巴巴國(guó)際站上面的訂單,收匯了1000美元,平臺(tái)信保訂單扣去2個(gè)點(diǎn),也就是20美元。實(shí)際提現(xiàn)到公司賬上980美元。那20美元怎么做賬呢?
老師,香煙發(fā)票可以入賬嗎,是入招待費(fèi)嗎
我司是電競(jìng)頭戴耳機(jī)制造業(yè),用分步法分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)核算直接材料、直接人工、制造費(fèi)用,存貨計(jì)價(jià)用月末一次加權(quán)平均法,制造費(fèi)用全部計(jì)入最終產(chǎn)成品成本。我司分三大步驟,1:前加工、2:組裝、3:包裝1:前加工、2:組裝、3:包裝,其中前加工可能做1個(gè)成品分別有5個(gè)不同半成品,都是在前加工完成。前加工有兩條線別,前加工1線和前加工二線,分別做不同的半成品。比如工單1的成品有5個(gè)不同半成品,工單2成品有5個(gè)辦成品。把5個(gè)不同半成品組裝成裸裝成品,裸裝成品轉(zhuǎn)到下一步進(jìn)行包裝入庫,請(qǐng)?zhí)峁┮幌翬XCEL成本核算表模板,
怎么查原來停繳員工的社保檔次和購(gòu)買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問怎么調(diào)賬
如果你不修改匯算清交的話,借進(jìn)項(xiàng)貸工程施工 借工程施工,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
不修改匯算清繳可以嗎
需要交滯納金
后期稽查會(huì)有問題吧
你好,你現(xiàn)在匯算清,交還允許你們修改嗎?
要去稅局更改交滯納金
如果你們需要補(bǔ)所得稅的話,有滯納金。
那不修改后果就是以后稽查到滯納金更多,對(duì)嗎
這個(gè)不影響的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,它有一個(gè)未來適用法,就是匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)之前賬務(wù)處理不正確,你可以在次年匯算清繳再調(diào)整。
好的,謝謝
不用客氣的 工作愉快。