你好,是的,可以這樣處理的,稅金記入進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,我單位職工的工資是由勞務(wù)派遣公司代發(fā),那么產(chǎn)生的服務(wù)費(fèi)和開(kāi)票稅金應(yīng)該記入管理費(fèi)用吧
用工單位交給第三方發(fā)工資,每月勞務(wù)派遣費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi),那勞務(wù)派遣員工的提成計(jì)入什么科目,奶茶店的員工也是公司的勞務(wù)派遣,她的工資記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,我們是用工單位, 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的,我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費(fèi)給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)公司發(fā)工資給員工,現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的差額征稅專票,稅額6元,票面總金額3萬(wàn),這種賬務(wù)處理怎么做?
老師關(guān)于勞務(wù)派遣開(kāi)增值稅發(fā)票?例如我們公司是派遣單位派遣職工工資是2000,收取管理費(fèi)是500那我們開(kāi)的增稅發(fā)票是開(kāi)2500還是500?
老師請(qǐng)問(wèn),勞務(wù)派遣費(fèi)和勞務(wù)管理服務(wù)費(fèi)有區(qū)別嗎?我們是用工單位,勞務(wù)公司派遣一些人員到我們公司做普工,他們開(kāi)來(lái)的發(fā)票是勞務(wù)管理服務(wù)費(fèi)
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)公司名稱用省級(jí)名稱,有什么關(guān)系嗎?注冊(cè)資金有限嗎,后期變更或是注銷會(huì)有什么問(wèn)題嗎?
老師 有家公司的股東注冊(cè)公司的時(shí)候用的他的中華人民共和國(guó)外國(guó)人永久居住證辦理的 他是屬于外商企業(yè)嗎 但是填工商年報(bào)的的時(shí)候 它是跳出來(lái)外國(guó)投資商信息讓填的
一般納稅人電商公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是專用發(fā)票,因?yàn)槎际琴u給個(gè)人,不能開(kāi)專用發(fā)票,都是開(kāi)普票,這沒(méi)問(wèn)題吧,
給項(xiàng)目組項(xiàng)目推進(jìn)費(fèi)用10萬(wàn),記什么科目
沒(méi)有到年末就需要分紅,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),本年利潤(rùn)是正數(shù)。應(yīng)該怎么操作,分錄是什么?
24年的房租付了一筆33萬(wàn)5年的房租,全部計(jì)入費(fèi)用了,沒(méi)有攤銷的話,現(xiàn)在調(diào)整去年的,是直接調(diào)整以前年度損益嗎?
老師,我們公司的退稅申報(bào)和外賬給人家在做,為什么我在電子稅務(wù)局看不到他配單的數(shù)據(jù),他也沒(méi)有跟我要導(dǎo)電子口岸的報(bào)關(guān)數(shù)據(jù),這是為什么呢?他是怎么申報(bào)的呢
一般納稅人進(jìn)口貨物銷售給個(gè)人,怎么交增值稅的
請(qǐng)問(wèn)老師,開(kāi)跨市的發(fā)票的時(shí)候,合同編碼怎么生成呀?沒(méi)有預(yù)繳
提問(wèn) 老師 固定資產(chǎn)年初42萬(wàn) 折舊0 期末固定資產(chǎn)35萬(wàn)元 折舊16萬(wàn)多 請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊的 資產(chǎn)原值填寫(xiě)多少
我公司是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,稅金直接走管理費(fèi)用吧
公司是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,稅金不能走管理費(fèi)用。
老師,這個(gè)稅金是勞務(wù)派遣公司開(kāi)票給我公司產(chǎn)生的費(fèi)用,稅金由我公司負(fù)擔(dān),對(duì)我公司來(lái)說(shuō)是進(jìn)項(xiàng)稅,又不能抵扣 ,應(yīng)該是費(fèi)用啊,這是我理解的,不知對(duì)不對(duì)?
這個(gè)稅金是勞務(wù)派遣公司開(kāi)票給我公司產(chǎn)生的費(fèi)用,又不能抵扣可以直接計(jì)入管理費(fèi)用,