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我司固定資產(chǎn)賬上沒有發(fā)票但是已經(jīng)開票固定資產(chǎn)投資給別家公司了怎么做會計分錄呢

2020-11-17 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-17 15:10

同學(xué)你好,那你的固定資產(chǎn)從何而來?空開票嗎?

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快賬用戶5373 追問 2020-11-17 15:11

就是還沒有開發(fā)票給我客戶,但是固定資產(chǎn)我已經(jīng)用了的

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齊紅老師 解答 2020-11-17 15:18

你在用的固定資產(chǎn),入賬了嗎?你又說你開票給別家公司做投資了? 請把邏輯理順清楚。

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快賬用戶5373 追問 2020-11-17 15:24

就是發(fā)票后面補(bǔ)回來,實(shí)際上賬估的,現(xiàn)在已經(jīng)開票投資給別家公司了

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齊紅老師 解答 2020-11-17 15:32

那就成立了。你把暫估的那個分錄紅沖,再入賬就可以了。 固定資產(chǎn)投資別的公司開票了,就做固定資產(chǎn)處置。 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 做完后,看看固定資產(chǎn)清理科目的余額,把余額轉(zhuǎn)進(jìn)損益就可以了。

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同學(xué)你好,那你的固定資產(chǎn)從何而來?空開票嗎?
2020-11-17
你好 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款?
2021-11-09
你好;? ? 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款。 這樣掛著。 次月開始折舊了??
2021-11-09
你好 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)收賬款 ??,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2021-06-16
你好 你們購買他的嗎
2021-01-07
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