你好 如果是你們自己公司的固定資產(chǎn) 已經(jīng)使用過的。 你做 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。 借長期股權(quán)投資-某公司 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
我想問下,我這邊有家公司跟另外一家公司一起注冊了一家新公司,之前有轉(zhuǎn)入一部分的投資款,現(xiàn)在不合作準(zhǔn)備注銷了,那我公司之前投入的一部分投資款,應(yīng)該怎么做賬?
我想問下,我這邊有家公司跟另外一家公司一起注冊了一家新公司,之前有轉(zhuǎn)入一部分的投資款,現(xiàn)在不合作準(zhǔn)備注銷了,那我公司之前投入的一部分投資款,應(yīng)該怎么做賬?
我想問一下就是我有一家公司開了固定資產(chǎn)專票出去我要作為投資給另外一個(gè)公司怎么做會(huì)計(jì)分錄
我司固定資產(chǎn)賬上沒有發(fā)票但是已經(jīng)開票固定資產(chǎn)投資給別家公司了怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
我想問一下,當(dāng)時(shí)購買的固定資產(chǎn)人家給我們開的發(fā)票是專票1個(gè)點(diǎn),我現(xiàn)在賣出去了,要給人家開發(fā)票,該怎么開?開幾個(gè)點(diǎn)的?我公司是一般納稅人
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
那這部分是營業(yè)外收入嘛
你好 你多的金額才做營業(yè)外收入去。 你到時(shí)看你固定資產(chǎn)清理的金額 和你長期股權(quán)的金額 是多少 到時(shí)才判斷。
這樣子的嗎?那開的專票不算是公司收入里面嘛[捂臉]那報(bào)稅收入不是按照開的發(fā)票來嘛
你好 報(bào)增值稅是按你們開票的金額來報(bào)繳納增值稅的 。
那開的這筆固定資產(chǎn)分錄就是按照正常收入分錄來做嘛
你好 不是按收入。 做固定資產(chǎn)清理和增值稅 你就當(dāng)成把固定資產(chǎn)做清理處理 。 同時(shí)借方做長期股權(quán)投資分錄處理 。這樣來想。