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老師,培訓(xùn)行業(yè),小規(guī)模,有哪些地方交印花稅的,麻煩指導(dǎo)一下?

2020-11-17 09:13
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-17 09:16

培訓(xùn)發(fā)票不交印花稅,有找金融機(jī)構(gòu)或者是銀行借款,交借款合同,資金賬簿,租賃合同,等一般是這么多,具體需要看你們涉及啥合同

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培訓(xùn)發(fā)票不交印花稅,有找金融機(jī)構(gòu)或者是銀行借款,交借款合同,資金賬簿,租賃合同,等一般是這么多,具體需要看你們涉及啥合同
2020-11-17
你好,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)需要填寫增值稅納稅申報(bào)表,附加稅納稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表
2021-04-10
企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在2023年12月31日前,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,再按照實(shí)際發(fā)生額的75%在稅前加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,在上述期間按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊。 居民企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),同時(shí)又處于“兩免三減半”“五免五減半”等定期減免稅優(yōu)惠過渡期的,該居民企業(yè)的所得稅適用稅率可以選擇依照過渡期適用稅率并適用減半征稅至期滿,或者選擇適用高新技術(shù)企業(yè)的15%稅率,但不能享受15%稅率的減半征稅
2023-03-20
未達(dá)到起征點(diǎn)是個(gè)體戶小規(guī)模填寫。小微企業(yè)那個(gè)是公司填寫
2023-04-27
是的 比如包食堂的業(yè)務(wù)就是不需要交的 稅法沒有明確就不交 合同上都是規(guī)定收衛(wèi)生費(fèi)管理服務(wù)費(fèi)這個(gè)稅法也沒有明確 不需要交
2024-01-12
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