您好 需要繳納增值稅 城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 印花稅 有盈利還有企業(yè)所得稅
個(gè)人把用過的二手汽車賣給公司,個(gè)人去稅局代開開增值稅發(fā)票要交哪些稅?要交增值稅嗎?
請(qǐng)教老師,法人名下的汽車過戶給公司,需要繳哪些稅,過戶后公司可以抵減所得稅和增值稅嗎?
公司新買的汽車,抵扣增值稅后過戶給個(gè)人,需要交哪些稅?
老師,以公司的名字買車,需要交哪些稅,買來之后再過戶到個(gè)人的名下,又需要交哪些稅
公司有一輛車想過戶給個(gè)人,車子是2020年買的已經(jīng)抵扣過增值稅了,現(xiàn)在過戶需要交哪些稅,大概多少錢呢?
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
增值稅交多少?
稅率多少?
一般納稅增值稅稅率13%
用多久可以不交增值稅?
只要出售都有增值稅
是按出售價(jià)款計(jì)算?
按4%減半征收是哪種情況?
是按出售價(jià)款計(jì)算 現(xiàn)在沒有按4%減半征收了 按3%開具減按2%征收 是小車不得抵扣前購入的才可以
意思是沒有抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的才能2%
是的?沒有抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的才能2%