您好,您公司提供的具體是什么服務?請描述一下?
我是境內小規(guī)模納稅人公司,與英國一公司要簽訂服務協(xié)議,為對方提供電商運營服務,對方每月匯入英鎊給我們公司(實際英國公司與我司是有關系的,相當于英國公司在這里成立的一個公司)。 我司現(xiàn)為小型微利企業(yè),與英國這個年收入不會超過一般納稅人的條件500萬,但會超過小微企業(yè)的條件300萬。請問: 1、這個英鎊收入得作為銷售收入繳納增值稅附加稅以及所得稅吧? 2、有什么方法可以合理避稅(增值稅)嗎(包括各種稅收優(yōu)惠政策,費用抵減等等)? 3、怎樣規(guī)劃能最大程度減少繳稅?
老師,請問我公司在政府推進電子商務進農村示范項目中競標成功。那么我公司給政府提供服務,取得收入,這個收入屬于現(xiàn)代服務業(yè)嗎?它適應現(xiàn)代服務業(yè)增值稅進項稅額加計遞減嗎?有這方面的財稅文件嗎?
請教老師,我們公司準備認證高新科技企業(yè),現(xiàn)在是籌備階段,公司主要做智能鎖,智能鎖是外購的,系統(tǒng)是公司研發(fā)的,有三個疑問 1.關于開發(fā)票:對開票的品名有什么要求嗎?是不是開技術服務費的金額占比,需要高于開鎖具的金額占比。這樣才可以體現(xiàn)我們是研發(fā)公司,不是貿易公司。 2.公司主要供應商那邊采購智能鎖體,主板,電池,外殼,然后統(tǒng)一組裝好后,貨物銷售給客戶,并且加收技術服務費。那么我想問,采購的一系列零件,都需要作為庫存,計入到主營業(yè)務成本的科目嗎?服務費沒有對應進項,是不是不需要結轉成本哈? 3.假如我們進貨的成本是200.00,那么開票的銷售價格是150.服務費是80,這樣開票合理不合理呢?
老師好,2019年 39號文 :自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產、生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應納稅額(以下稱加計抵減政策)。 (一)本公告所稱生產、生活性服務業(yè)納稅人,是指提供郵政服務、電信服務、現(xiàn)代服務、生活服務(以下稱四項服務)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。四項服務的具體范圍按照《銷售服務、無形資產、不動產注釋》(財稅〔2016〕36號印發(fā))執(zhí)行。 財稅〔2016〕36號文中的 現(xiàn)代服務中包含商務輔助服務,商務輔助服務包含物業(yè)管理。 請問老師,物業(yè)公司從2022年1月起適用進項稅加計抵減的政策嗎?謝謝!
老師 我想請問下 我們公司有那個增值稅加計抵減5%的政策 首次使用時 我做賬務處理 是 借:應交稅費--未交增值稅 10000 貸 應交稅費--加計抵減增值稅10000 /借 應交稅費--加計抵減增值稅 10000貸 營業(yè)外收入-減免稅額 ---請問我這兩步有問題嗎 ? 然后跨月了之后 發(fā)現(xiàn)之前計提的 加計抵減里面有112的進項稅額轉出沒減下來 , 我修改了申報表之后補繳112元稅費。想問下 這兩步怎么做賬務處理啊老師 ,麻煩詳細一點
離職人員醫(yī)??梢栽卺t(yī)院使用嗎
老師,你好,因11月有14.08的簡易計稅,到12月份導致賬上與申報表的留底稅不一致,這個要怎么調整?12月報表的留底是5385.8。賬上是5371.72。相差14.08的留底,這個怎么辦?是要更正報表還是調賬?
你好,裝修材料這個成本發(fā)票,可以一次攤消嗎
老師。注冊資金實繳,老板往進賺錢備注什么了
老師你好!我公司自建一處房屋辦公用 已入固定資產累計折舊 到現(xiàn)在都沒計提完折舊 后來公司搬家 沒有使用 之后也不用 地方偏僻也賣不掉 這項固定資產清理怎么做賬啊
老師 請問停車位租賃開具增值稅專用發(fā)票的話稅率是多少呢?
請問公寓申報環(huán)保稅只知道稅費怎么填
研發(fā)費用單獨立賬是什么意思老師
銀行開的手續(xù)費專用發(fā)票,金融服務*手續(xù)費,這種發(fā)票能抵扣嗎
老師,您好,外貿企業(yè)受托辦理出口退稅的流程是什么
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農村電子商務的前期籌建,宣傳
是的,屬于現(xiàn)代服務的范疇,如果銷售額比重符合相關條件的話,是可以享受加計抵減政策的。 具體政策請查看這篇文章https://www.acc5.com/news-fagui/detail_107974.html