你好,可以現(xiàn)在借管理費用研發(fā)費用,貸研發(fā)支出
老師,就是我在研發(fā)費用計提本月工資的時候,是借:管理費用-工資,研發(fā)支出-費用化支出-研發(fā)人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬,我們是有項目的,那么這幾個項目我該怎么錄入分錄呢
前幾個月,研發(fā)技術(shù)人員的工資計提時候借方掛了 研發(fā)支出~費用話支出 期末沒有結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
研發(fā)支出 舉例,計提工資時,是研發(fā)支出—費用化支出—工資3200。 實發(fā)只有2875.22。 社保單位部分236.78,個人是88。 社保做賬 研發(fā)支出—費用化—社保236.78。在結(jié)轉(zhuǎn)的時候,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?計提工資加社保單位部分一起結(jié)轉(zhuǎn)?正常應(yīng)該是應(yīng)發(fā)工資加單位社保,該怎樣做賬?
老師之前會計把普票也給抵扣了,這個怎么辦,這種票可以抵扣嗎
老師這個分錄做賬對嗎?是什么意思
貨款發(fā)出后因賬戶錯誤返回賬戶,怎么下賬
新辦公司,其中一個股東用微信付給其它公司支付了3萬元土地租賃費,可以計入實收資本嗎?確立實收需要哪些附件
建筑企業(yè)純勞務(wù)怎么開具簡易計稅的發(fā)票,做賬和報稅有什么要求嗎
老師 前段時間有個員工給我說得離職 之前說過幾次是因為社保 想離職 我以為是這個原因 今早給我電話說是因為覺得老板和我對他有意見 我說了一些話 誤會解除 想讓給漲漲工資 覺得來了一年了 我給老板說 老板說是我自己的事 我看著辦 這種情況是漲還是不漲
老師好!想咨詢下,公司作為中間商,從采購商那購買物品后,采用直發(fā)模式送往銷售商。賬務(wù)處理上,生產(chǎn)成本確認,需要通過庫存商品科目嗎? 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師我們剛開始是一個生產(chǎn)車間,現(xiàn)在又加了一個車間生產(chǎn)塑料顆粒,這這種顆粒是我們之前的車間生產(chǎn)時用的一種原材料,老師我在最開始沒有給一些科目加二級是一車間還是二車間,現(xiàn)在有有第二個車間了我要怎么辦
如果對方是一般納稅人,他開的是3%的專票,我們給他開專票,他也抵扣不了吧?
老師,您好,金蝶賬無憂,平時結(jié)轉(zhuǎn)損益后,本年利潤一直掛著,直到12月結(jié)轉(zhuǎn)的時候,才一次性轉(zhuǎn)入未分配利潤里面,那么平時財務(wù)報表里面的未分配利潤的數(shù)字,是僅僅上年末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字,還是未分配利潤和本年利潤,加在一起的數(shù)字,謝謝
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把前幾個月月的研發(fā)支出匯總結(jié)轉(zhuǎn)一次么?
嗯嗯,把之前的匯總一起結(jié)轉(zhuǎn)