你好, 當(dāng)月勾選的當(dāng)月要抵扣的
國家稅務(wù)總局2019第45號公告說未認(rèn)證和認(rèn)證后未在次月抵扣的增值稅專用發(fā)票可以抵扣了,我想知道認(rèn)證后沒有在次月抵扣的發(fā)票申請抵扣需要怎么做?直接在報(bào)表中填寫還是得經(jīng)過當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)?一表輔助會帶出來沒有抵扣的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?
老師這個(gè)發(fā)票統(tǒng)計(jì)表抵扣的稅額,意思就是認(rèn)證過得,必須在電子稅務(wù)局增值稅附表當(dāng)月抵扣嗎,還是可以放在下個(gè)月?
這個(gè)月開的銷售發(fā)票要繳納增值稅,,想用抵扣聯(lián)進(jìn)行抵減,那抵扣聯(lián)是必須本月進(jìn)行勾選認(rèn)證,還是可以在下個(gè)月未申報(bào)這個(gè)月稅時(shí)都可以勾選?
請問老師,前兩個(gè)月已經(jīng)做了賬的過路費(fèi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)忘記抵扣稅額,這個(gè)月可以直接在電子稅務(wù)局抵扣嗎?
開出的銷項(xiàng)票當(dāng)月可以在開票系統(tǒng)上作廢,過了當(dāng)月作廢①對方在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣了需要對方提供紅字通知單這邊負(fù)數(shù)開具銷項(xiàng)發(fā)票即可;②對方?jīng)]有在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣直接負(fù)數(shù)開具銷項(xiàng)發(fā)票,負(fù)數(shù)開具銷項(xiàng)發(fā)票是沖紅的意思嗎?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
老師當(dāng)月勾選意思就是認(rèn)證了是嗎?哪這個(gè)數(shù)據(jù)在電子稅務(wù)局增值稅附表里自動生成,還是手動錄入的
你好,手動勾選的,不勾選取得發(fā)票也可以不抵扣