你好,咱這個月底先登錄到里面,先看一下發(fā)票夠不夠,如果進項發(fā)票夠的話,十月初開始勾選認證就可以了。
老師,咨詢下,9月開了一批銷項票,進項票是7月開入的,一直未勾選認證,現(xiàn)勾選這批進項票是9月內必須勾選認證,還是10月申報期內勾選認證都可以抵扣9月的銷
上月勾選認證的金額沒有抵扣完,正好和這個月開出的銷項相抵扣,請問本月還需要進勾選認證平臺進行勾選確認嗎?應該不用進“增值稅發(fā)票綜合服務平臺”做任何操作的吧?
現(xiàn)在入賬都是用的應交稅費---應交增值稅--進項稅額(代表勾選抵扣)這個科目么?不用待認證這個科目了么?那我們下月初進行勾選抵扣的時候就得全部按照上個月月末做賬的進項稅額勾選么?如果可以不全部勾選完那應該怎樣做賬務處理?
老師,一般人如果想交點稅,7月只有一張進項票,是不是可以不進勾選認證系統(tǒng)進行認證抵扣,下個月或者以后想抵扣的時候再進入系統(tǒng),找到7月份這張票再勾選抵扣,然后幾月勾選就抵扣在那個月份了是吧?
您好。老師,我想問一下,一般納稅人,這個月沒有銷項,但是收到了進項發(fā)票,必須這個月勾選抵扣么。還是可以留著以后開銷項的時候再勾選抵扣
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準則做賬
老師,初級打印準考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務已結賬,稅務所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調明年還要調。這兩年稅務系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因對方不需要發(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應納所得稅額6.8萬
發(fā)票夠了老師,這個月底也可勾選認證吧?
你好,這個月底咱只能扣錢,沒辦法進行最后一步認證,也就是簽名的操作,那個只有到月初你才可以操作的。
哦,那這樣的話月初應該可以沖減9月份開的銷售發(fā)票吧老師?
你好,都可以的,9月30號包含9月30號之前的都可以的。
了解,是不是當月開的銷售發(fā)票,進項發(fā)票都在下個月月初認證抵扣比較好?
你好,對,因為這樣省事兒,但是在月底之前,你先登錄到那個平臺上先查詢一下,萬一有的發(fā)票不顯示,但是我們收到紙質版了,到時候就麻煩了。