你好,這個是現(xiàn)金流量表項目,應(yīng)該從銀行存款借方數(shù)減去營業(yè)收入之后的余額填寫。
老師,為什么利潤表取數(shù)不對,我應(yīng)該如何調(diào)整? 科目余額表數(shù)據(jù)沒問題,利潤表的本期金額的公式也沒問題呀
利潤表這個項目的取數(shù)公式應(yīng)該是哪些
利潤表這個項目取數(shù)公式應(yīng)該是什么?小規(guī)模未計提任何稅費,利潤表里這個項目應(yīng)該沒有數(shù)字吧
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計 這個公式跟的報表不相等 應(yīng)該從哪核查
利潤表中的資產(chǎn)處置收益報表項目從科目余額表中的 哪些科目取數(shù)
老師,集團公司內(nèi)部交易,A公司給B公司銷售貨物,含稅價11000,當月未開具發(fā)票,請問A公司和B公司分別怎樣進行賬務(wù)處理
老師好,請問新注冊的有限責任公司,然后從個人手里買來的二手設(shè)備(用于經(jīng)營對外租賃)沒有購買發(fā)票,這個怎么入賬呢?能不能抵扣增值稅和企業(yè)所得稅?
會計從業(yè)資格證書號碼是什么呀?
老師,我們單位請了財務(wù)顧問,合同上寫著我們承擔住宿,還有一天每個人50標準的餐費,這個我們收到住宿費發(fā)票還有餐費發(fā)票應(yīng)該計入什么科目啊
和產(chǎn)品分別采購的袋子禮盒,和產(chǎn)品一起銷售出去,銷售發(fā)票可以開袋子禮盒嗎?還是說要袋子禮盒的經(jīng)營范圍
財務(wù)負責人聘任書,老師有模版嗎?新聘用一個人,解除另一個人,我用于工商修改財務(wù)負責人用的)
老師你好,請問公司去年不清楚自行開具發(fā)票的要求,然后自行開具農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局要求提供個人身份證銀行卡電話,現(xiàn)在有一部分人員找不到聯(lián)系方式了,這種情況有好的解決方案嗎
老師請問一下 24年8月起的營業(yè)執(zhí)照 注冊資本是不是要在27年實繳
給員工繳納社保,可以全額算管理費用嗎,個人部分,公司也幫他出了的
老師,我是小規(guī)模納稅人,我之前確認一筆收入,而且開的是專票,也提了稅款,交了稅款,現(xiàn)在這筆錢要退回去,不算是我們的收入,我需要把這筆錢沖回,請問我提的稅款怎么辦?
這個項目應(yīng)該取哪個公式?小規(guī)模未超30萬免增值稅的沒有交稅,現(xiàn)在利潤表這個項目為什么會有數(shù)字
老師在嗎
老師在嗎
老師在嗎
你好,免稅是指免征增值稅,但是仍然要計算企業(yè)所得稅,所以利潤表會有相應(yīng)的營業(yè)收入。
所屬期利潤是負數(shù),虧損就不需要計提所得稅了吧?為什么這個項目還是有數(shù)字,取數(shù)公式錯了?
你好,你這個虧損是指所得稅不用交了,你肯定還有其他稅費要繳納。
小規(guī)模不超過30萬不需要繳納增值稅,又是虧損的,也沒開專票,請問是這個是需要繳納什么稅嗎?
你好,小規(guī)模30萬是說你們的全年累計銷售額不超過30萬?小規(guī)模只有年銷售額不超過120萬才可能申請免稅。另外在免稅之前你還是有稅金的,另外免掉增值稅,但是城建稅、教育費附加、新華、房產(chǎn)稅等還是需要繳納。
流量表 支付的稅費是已經(jīng)交掉的稅吧,需要產(chǎn)生流水后這個項目才有數(shù)字?上個季度普票開了不到5000,利潤是負數(shù)?還需要計提增值稅和附加稅?
你好,免稅是需要你去稅務(wù)局申請的,不是自己季度開票多少就自己認定免稅,另外你本季度只開票五千多,上季度呢,之前期間開出的發(fā)票沒有免稅的時候都是要交稅的
老師我有點不明白,利潤表這個項目表示的是稅款已經(jīng)繳納的嗎?上個季度才成立的公司,開票的開了5000,利潤是負數(shù)
你好,是的,納稅人一般按照一個月或者一個季度為周期申報納稅,你上季度成立,那么上季度肯定申報納稅了,在未取得稅務(wù)局免稅認定的情況下肯定會交稅,現(xiàn)金流量一定會有。
可是上個季度申報增值稅沒有交,銀行沒有扣款
你好,那沒法確定你這個現(xiàn)金流量表取數(shù)從那里得來的數(shù)據(jù)了,要不就是你們繳納的諸如印花稅,土地使用稅這一類,不因為增值稅免稅而減免的
開票分錄這么做的有問題嗎?:借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——未交增值稅;借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——未交增值稅 貸:營業(yè)外收入——免稅收入
利潤表這個項目取數(shù)公式是:應(yīng)交稅費借方發(fā)生額,這個有問題嗎