您好 這個(gè)是現(xiàn)金流量表啊
我公司采用成本法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬(wàn)元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬(wàn)元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問(wèn)這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒(méi)有留底 是沒(méi)法退是嗎 那我們 退稅了 有無(wú)留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無(wú)效會(huì)計(jì)入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購(gòu)入了一臺(tái)鏟車,一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時(shí)提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問(wèn),租賃負(fù)債的賬面價(jià)值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個(gè)人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報(bào)狀態(tài):未申報(bào)【可能無(wú)需申報(bào)】,一般是什么原因?qū)е碌??非居?已申報(bào)?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)有30萬(wàn),一直都沒(méi)有計(jì)提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營(yíng)業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營(yíng)業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰(shuí)是主營(yíng)業(yè)務(wù),還是2者都是
對(duì)的,本月不交增值稅,凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),未計(jì)提所得稅,利潤(rùn)表這一項(xiàng)有數(shù)字,取數(shù)公式錯(cuò)了嗎?還是分錄不對(duì)
單位沒(méi)有支付任何稅費(fèi)么?
沒(méi)有支付任何稅費(fèi)
那這個(gè)地方應(yīng)該沒(méi)有數(shù)字
小規(guī)模上個(gè)季度成立開了不到5000普票,分錄: 借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅;借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入—免稅收入
那稅額是多少金額
那這個(gè)項(xiàng)目取數(shù)公式應(yīng)該選什么
增值稅稅額46.23
小規(guī)模納稅人的話 這個(gè)科目不太好設(shè)置? 正常應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)下借方? 但是小規(guī)模納稅人借方轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了
那這個(gè)季度我有開專票也有普票,一共不超30萬(wàn),那這個(gè)項(xiàng)目的數(shù)會(huì)把要交的增值稅和普票減免的增值稅數(shù)額都算進(jìn)去嗎?
這個(gè)要看取數(shù)設(shè)置怎么設(shè)置的? 應(yīng)該填專票實(shí)繳繳納的金額
只取 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅的借方發(fā)生額?
小規(guī)模納稅人不用應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅的科目 都用的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)該取實(shí)際繳納的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅金額
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅下面都有三級(jí)科目,再添加一個(gè)二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
軟件設(shè)置問(wèn)題 那您做到銷項(xiàng)稅額欄下就好了