增值稅不交 生產(chǎn)經(jīng)營所得交 按季度報(bào)稅看季度銷售額30萬
個(gè)體戶小規(guī)模納稅人核定征收,稅務(wù)局核定額是每個(gè)月20萬,假如之后開普票超過核定額,但是季度未超過30萬,還需要交增值稅嗎?比如7月22萬,8月5萬,9月2萬
個(gè)體工商戶的定額征稅是什么意思?如果我定額是每月10萬,那我開2萬在定額內(nèi)是不用交稅還是說開2萬也要按照10萬來交稅?
老師您好,對個(gè)人所得稅核定征收的個(gè)體工商戶,核定月經(jīng)營額在5萬元(含)至10萬元之間的,對超過2萬元以上的部分,按1%的核定征收率征收個(gè)人所得稅,核定征收如果核定是9萬的話,如果季度營業(yè)額是27萬,經(jīng)營所得個(gè)稅是每個(gè)季度固定交27萬-1.5萬固定扣除數(shù)=25.5萬-2萬(免征個(gè)稅)=23.5萬×1%=2350元。。。。還是說不按核定的固定金額而看實(shí)際票開多少交多少個(gè)稅
個(gè)體工商戶核定征收 核定額8萬,小規(guī)模月10萬以內(nèi)免稅,如果我月銷售額9萬 ,我要不要交稅 按照核定的交稅 還是按照 月不超過10萬免稅
老師,請問小規(guī)模納稅人銷售額按月和按季度申報(bào),假如是按月申報(bào)那核定每月不超過10萬元免征的話,一旦超過10萬就要征稅嗎,還是說,按月申報(bào)超過十萬但是按季度來計(jì)算未超過30萬也可以免征呢
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時(shí)候,就做長期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
意思就是 雖然核定的金額是8萬 還是看季度不超過30萬這個(gè) 來交稅是嗎
增值稅的,對的,是的,是這么做的。
如果季度超過30萬的 就得全額繳納了嗎 比如 季度銷售額40萬 應(yīng)交增值稅40萬*1% 是嗎
40萬是不含稅 對的,是的,是這么做,是這么理解的。
那如果核定金額是11萬 核定應(yīng)交額11萬*3%,該怎么交稅呢
是不是 還是季度不超過30萬 免稅 超過30萬 不超過33萬的 按核定額*1% 繳納,超過33萬 全額*1% 繳納
增值稅還是季度300,000以內(nèi),免
超過30萬不超過33萬呢
全額繳納 33*1% 按這個(gè)來繳納
意思就是,核定額11萬,我銷售額31萬或者32萬都是按照33萬*1%繳稅,超過33萬,按照不含稅銷售額*1%繳納,對嗎
你好,超過30萬的全額繳納,你超過了多少?全部繳納你的銷售額乘以1%,按照這個(gè)來交增值稅。
那核定額八萬和核定額11萬,沒區(qū)別呀
對增值稅來說沒有區(qū)別
這個(gè)核定的是你的生產(chǎn)經(jīng)營
之前聽說核定額內(nèi)的按照核定額繳納,超過核定額,全額繳納,這個(gè)核定額和小規(guī)模稅收優(yōu)惠啥關(guān)系嘛
你好,這是雙定用戶的
不管核定金額多少,增值稅繳納就是按照季度不超30萬免稅,超全額征收,是吧
不是 看你稅務(wù)局增值稅是不是核定 現(xiàn)在雙定很少 雙頂就是增值稅和所得稅都是核定 再規(guī)定的范圍內(nèi)交稅一定 超過的又是一個(gè)金額 我剛才給你回復(fù)的是所得稅定期定額
那老師看下我這個(gè)個(gè)體戶是怎么繳稅的呢
這里的看不懂 你看你的申報(bào)表吧 增值稅的 之前有沒有申報(bào)過