您好,做差錯(cuò)更正即可。
老師,去年的報(bào)表因?yàn)闋I業(yè)稅金及附加數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,導(dǎo)致今年未分配利潤年初數(shù)錯(cuò)誤,該怎么辦?
請(qǐng)問老師: 公司前幾年因?yàn)闀?huì)計(jì)賬有誤,導(dǎo)致年度利潤表和企業(yè)所得稅申報(bào)表中數(shù)據(jù)有誤,且影響今年彌補(bǔ)往年虧損后的納稅額?,F(xiàn)在怎么辦?
老師剛接的賬目 但是發(fā)現(xiàn)去年的報(bào)表都是錯(cuò)誤的 利潤表也是錯(cuò)誤的 現(xiàn)在該怎么辦呢 現(xiàn)在要重新建賬的話資產(chǎn)負(fù)債表里面的年初數(shù)都不對(duì)
老師好:23年有筆分錄是貸:利潤分配-以前年度損益調(diào)整194974元,導(dǎo)致23年末利潤分配余額與23年度本年度盈利數(shù)據(jù)就差了這個(gè)數(shù),請(qǐng)問怎么填報(bào)23年度利潤表?真實(shí)填列當(dāng)年損益后,資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配期初數(shù)和期末數(shù)就剛好差了這筆金額,怎么做?這筆金額系往年多計(jì)提的稅金及附加
之前年度做賬的時(shí)候 計(jì)提稅金及附加,借方的 稅金及附加錯(cuò)誤的寫成了 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),今年通過以前年度損益調(diào)整調(diào)賬 會(huì)計(jì)分錄這么寫對(duì)嗎?借:以前年度損益調(diào)整 ( 錯(cuò)誤金額)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(錯(cuò)誤金額) 然后 利潤分配-年初未分配利潤 (錯(cuò)誤金額) 貸:以前年度損益調(diào)整。 對(duì)嗎?然后這個(gè)錯(cuò)誤金額的增值稅到貸方了,導(dǎo)致我本月的貸方應(yīng)交增值稅金額增加了這個(gè)錯(cuò)誤金額,是一起結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅嗎?
老師,有一個(gè)小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來,不想退怎么辦
老師,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是什么意思?
老師,現(xiàn)在分公司要注銷,總公司借給分公司5000元,分公司也沒錢還不上了,這個(gè)怎么處理
老師,您好,幼兒園食堂找人清理的下水道池子,沒有發(fā)票,只能給開收據(jù),可以上賬嗎?
A公司欠款5000元,B公司欠款10000元,A公司付了承兌,B公司幫我們換了承兌沒有收費(fèi)用,15000直接打在我們公司賬上,請(qǐng)問老師分錄怎么做
在阿里巴巴國際站上面的訂單,收匯了1000美元,平臺(tái)信保訂單扣去2個(gè)點(diǎn),也就是20美元。實(shí)際提現(xiàn)到公司賬上980美元。那20美元怎么做賬呢?
老師,香煙發(fā)票可以入賬嗎,是入招待費(fèi)嗎
我司是電競頭戴耳機(jī)制造業(yè),用分步法分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)核算直接材料、直接人工、制造費(fèi)用,存貨計(jì)價(jià)用月末一次加權(quán)平均法,制造費(fèi)用全部計(jì)入最終產(chǎn)成品成本。我司分三大步驟,1:前加工、2:組裝、3:包裝1:前加工、2:組裝、3:包裝,其中前加工可能做1個(gè)成品分別有5個(gè)不同半成品,都是在前加工完成。前加工有兩條線別,前加工1線和前加工二線,分別做不同的半成品。比如工單1的成品有5個(gè)不同半成品,工單2成品有5個(gè)辦成品。把5個(gè)不同半成品組裝成裸裝成品,裸裝成品轉(zhuǎn)到下一步進(jìn)行包裝入庫,請(qǐng)?zhí)峁┮幌翬XCEL成本核算表模板,
怎么查原來停繳員工的社保檔次和購買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
咋做 ,詳細(xì) 謝謝
您好,對(duì)于差錯(cuò)部分,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)。借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
老師,這是“未來適用法”嗎
您好,不是會(huì)計(jì)估計(jì)變更,是差錯(cuò)更正。
另一個(gè)老師給我說,可以用“未來適用法”吧期初數(shù)修改一下,怎么和您說的不一樣呀?我該咋做呢?
您好,您是個(gè)非常明顯,是以前期間做賬錯(cuò)誤,現(xiàn)在調(diào)整是差錯(cuò)更正。