你好,可以的呢,只要不超過(guò)5000的
老師,兼職人員工資做在外賬上,沒(méi)有扣個(gè)稅,無(wú)票支出,可以嗎
老師,包工頭不是公司員工,人員工資做在外賬上,沒(méi)有扣個(gè)稅,無(wú)票支出,可以嗎,不在企業(yè)所得稅前扣除,可以嗎
老師,兼職會(huì)計(jì)的工資可以從公司銀行賬戶里支付嗎?沒(méi)有給兼職會(huì)計(jì)申報(bào)個(gè)稅
公司兼職人員工資 需要發(fā)票做賬嗎 沒(méi)有發(fā)票可以入嗎 要報(bào)他們的個(gè)稅嗎
付境外兼職勞務(wù)人員的工資和出差補(bǔ)助(每月都有)需要交個(gè)人所得稅嗎?還有付境外臨時(shí)兼職人員服務(wù)費(fèi)需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎(這些工資服務(wù)費(fèi)都是先付給出差在國(guó)外的經(jīng)理再轉(zhuǎn)支付給當(dāng)事人)
村集體合作社將以前年度的收入誤記應(yīng)付款,現(xiàn)在調(diào)賬怎么把應(yīng)付款沖掉
貨款金額30000,客戶補(bǔ)10%的稅點(diǎn)開(kāi)13%的稅票,但是開(kāi)票時(shí)忘記加客戶補(bǔ)的稅點(diǎn),直接開(kāi)成30000的發(fā)票。聯(lián)系客戶說(shuō),加到下月的貨款里
這里的如廁不紅沖具體怎么做的呢
公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的費(fèi)用不好整,怕拿很多不是公司的票來(lái)報(bào),想著讓營(yíng)銷(xiāo)人員用錢(qián)的時(shí)候來(lái)公司賬上支,發(fā)提成的時(shí)候直接扣除借款的這部分,剩下的發(fā)下去。這樣整行嗎老師?
賣(mài)豬油,開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng)怎么選擇?
老師,你好我們收到銀行開(kāi)具的手續(xù)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,24年的發(fā)票在25年6月報(bào)銷(xiāo),25年匯算清繳需要納稅調(diào)整不
江西省九江市是否有稅收優(yōu)惠證策洼地?
老師好,咨詢下,建筑公司,只給八大員買(mǎi)社保未申報(bào)個(gè)稅有影響嗎?
視同銷(xiāo)售的處理 1、企業(yè)購(gòu)進(jìn)商品時(shí),分錄如下: 借:庫(kù)存商品, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款。 2、企業(yè)將購(gòu)進(jìn)商品贈(zèng)送給客戶,分錄如下: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:庫(kù)存商品。 2、企業(yè)將購(gòu)進(jìn)商品贈(zèng)送給客戶,分錄如下: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)。 貸:庫(kù)存商品。 這樣分錄可以嗎? 減少 營(yíng)業(yè)收入跟成本。 因?yàn)槔麧?rùn)是一樣
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
有9萬(wàn)多,做了,公司沒(méi)有代扣代繳個(gè)稅
那不可以的呢,是一年嘛,9萬(wàn)多
那怎么辦呢,兼職人員,偶爾來(lái)一次,公司不代扣可以嗎
不可以的呢,要代扣代繳個(gè)稅的呢
是工地上的民工,當(dāng)時(shí)稅局說(shuō)是只要不在所得稅前扣除可以不申報(bào)個(gè)稅,才做了,被坑了
就算沒(méi)扣個(gè)稅也不多吧,現(xiàn)在匯算都并入工資薪金了
哦哦,不在所得稅稅前扣除扣除可以不申報(bào),