你好 達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn),你們沒有扣除個(gè)稅嗎?
老師好,公司員工是與勞務(wù)派遣公司簽訂的勞動(dòng)合同,公司可以直接發(fā)工資給員工嗎?可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?為員工購買的社??梢栽谄髽I(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,兼職人員工資做在外賬上,沒有扣個(gè)稅,無票支出,可以嗎
老師,包工頭不是公司員工,人員工資做在外賬上,沒有扣個(gè)稅,無票支出,可以嗎,不在企業(yè)所得稅前扣除,可以嗎
老師,請問一下:我們公司是建筑公司,支付了管理人員工資出去,但是沒有申報(bào)個(gè)稅,那這個(gè)支付出去的工資可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師.員工沒買社保,那工資可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對(duì)方?還是怎么讓對(duì)方看到發(fā)票???
付款25萬當(dāng)28萬用,這3萬是沖費(fèi)用還是做收入?內(nèi)賬
4.8申請貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對(duì)不對(duì)
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯(cuò)了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報(bào)了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營業(yè)外收入的其他嗎?
做的工資還是勞務(wù)費(fèi)。
無票支出,是包工頭,只有一次,當(dāng)時(shí)稅局說只要不在企業(yè)所得稅扣除,就可以做,沒做工資表,只發(fā)了只一次,沒開具發(fā)票
如果你們走的是賬戶的話,稅務(wù)局查到這種要求補(bǔ)交
是現(xiàn)金,但是做在公賬上了
那你就可以做工作。
個(gè)稅太高了,那到時(shí)補(bǔ)交是按照工資薪資還是勞務(wù)報(bào)酬呢,已經(jīng)已經(jīng)合并工資薪金了
做工資就可以,但是不排除以后是不是需要補(bǔ)交社保。
好幾個(gè)月之前了,憑證裝訂了,怎么補(bǔ)救呢
到時(shí)候你讓他個(gè)人補(bǔ)交那這個(gè)稅款就是了,策略匯算清繳的時(shí)候就是合并到綜合所得,按工資來計(jì)算個(gè)稅。
補(bǔ)交對(duì)方不會(huì)交的呢,那稅局來查賬是罰公司,讓公司按照工資薪資補(bǔ)稅嗎
稅務(wù)局查你讓你按什么來繳納,這個(gè)不一定不好說。
那現(xiàn)在有什么補(bǔ)救方法呢
發(fā)工資之前,先扣除個(gè)稅,按工資來申報(bào)。
工資早就發(fā)了幾個(gè)月了
這幾個(gè)月有發(fā)生嗎?如果已經(jīng)發(fā)生了,前面的暫時(shí)不要?jiǎng)永?,你也沒法修改,你問他要錢他肯定不給你啊。
8月份才發(fā)生的,之前一直沒有,把憑證刪除了
之前的你做工資 匯算清繳調(diào)增就可以