你好,同學(xué)。 出口你印花稅是按正常購(gòu)銷(xiāo)合同申報(bào)處理。 增值稅,你先是在退稅平臺(tái) ,然后電子稅務(wù)局申報(bào)處理。 退稅,你直接是 借,其他應(yīng)收款 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 退稅
老師好,請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)7月發(fā)生了一筆出口業(yè)務(wù)(關(guān)單已出),還沒(méi)有在出口退稅系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào),那么7月的增值稅該如何申報(bào)?這兩個(gè)有先后順序嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,外貿(mào)企業(yè)有出口退稅的業(yè)務(wù),是如何申報(bào)增值稅和印花稅呀 在10月份已經(jīng)申報(bào)退稅了,這個(gè)帳務(wù)處理是如何做憑證呀
出口退免稅外貿(mào)企業(yè)從個(gè)人(未取得經(jīng)營(yíng)許可證)采購(gòu)一批貨物報(bào)關(guān)出口且已經(jīng)收匯,現(xiàn)不能取得進(jìn)項(xiàng)票,請(qǐng)問(wèn)是做免稅申報(bào)還是視同內(nèi)銷(xiāo)?成本及進(jìn)項(xiàng)稅如何處理?
老師,咨詢一個(gè)問(wèn)題 外貿(mào)型出口退稅企業(yè),10月份的業(yè)務(wù),收到可抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,忘記做退稅申報(bào),只能在11月份進(jìn)行勾選操作,那我10月份的賬務(wù)如何做賬 做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我想問(wèn)一下外貿(mào)企業(yè)的賬務(wù)處理,就是外貿(mào)企業(yè)的出口報(bào)關(guān)單,是按照出口退稅聯(lián)入賬,還是蓋有海關(guān)專(zhuān)用章的報(bào)關(guān)單入賬呢?如果是申請(qǐng)出口退稅,又是按照哪個(gè)報(bào)關(guān)單申請(qǐng)退稅備案?
去年?duì)I業(yè)成本,做成營(yíng)業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)?。?/p>
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢(qián)。我們資金壓力也大,沒(méi)有開(kāi)票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開(kāi)票,二是我們沒(méi)錢(qián)交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來(lái)要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒(méi)有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
出口外貿(mào)企業(yè)的退稅會(huì)涉及到所得稅的申報(bào)嗎?我的庫(kù)存商品需要做預(yù)詁入庫(kù),還是等貨已離岸相當(dāng)于一進(jìn)一出,對(duì)庫(kù)存沒(méi)有影響了,是這樣嗎,老師
這個(gè)月已申報(bào)完退稅,且已到帳了
不影響的這個(gè)退稅只是針對(duì)增值稅的一個(gè)政策。