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請(qǐng)問(wèn)一下,外貿(mào)企業(yè)有出口退稅的業(yè)務(wù),是如何申報(bào)增值稅和印花稅呀 在10月份已經(jīng)申報(bào)退稅了,這個(gè)帳務(wù)處理是如何做憑證呀

2020-11-13 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-13 12:03

你好,同學(xué)。 出口你印花稅是按正常購(gòu)銷(xiāo)合同申報(bào)處理。 增值稅,你先是在退稅平臺(tái) ,然后電子稅務(wù)局申報(bào)處理。 退稅,你直接是 借,其他應(yīng)收款 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 退稅

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快賬用戶4598 追問(wèn) 2020-11-13 14:27

出口外貿(mào)企業(yè)的退稅會(huì)涉及到所得稅的申報(bào)嗎?我的庫(kù)存商品需要做預(yù)詁入庫(kù),還是等貨已離岸相當(dāng)于一進(jìn)一出,對(duì)庫(kù)存沒(méi)有影響了,是這樣嗎,老師

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快賬用戶4598 追問(wèn) 2020-11-13 14:27

這個(gè)月已申報(bào)完退稅,且已到帳了

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齊紅老師 解答 2020-11-13 14:52

不影響的這個(gè)退稅只是針對(duì)增值稅的一個(gè)政策。

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你好,同學(xué)。 出口你印花稅是按正常購(gòu)銷(xiāo)合同申報(bào)處理。 增值稅,你先是在退稅平臺(tái) ,然后電子稅務(wù)局申報(bào)處理。 退稅,你直接是 借,其他應(yīng)收款 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 退稅
2020-11-13
1.增值稅:你有國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)沒(méi)有?出口退稅的征退稅率有差異沒(méi)有? 2.印花稅:按購(gòu)銷(xiāo)合同的金額作為計(jì)稅基礎(chǔ)。
2020-11-13
你好好,免稅就不需要在出口退稅系統(tǒng)申報(bào)的,
2021-05-18
你好,先開(kāi)票確認(rèn)收入,再申報(bào)退稅的
2020-08-11
同學(xué)你好 你是要視同內(nèi)銷(xiāo)嗎
2021-06-21
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