你好 你們開(kāi)紅字信息表 做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄 。 借固定資產(chǎn)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 收到 紅字發(fā)票你做 :借固定資產(chǎn)紅字 貸應(yīng)付賬款或者銀行存款紅字 處理
老師你好,有一張專(zhuān)票上個(gè)月已經(jīng)做帳了,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)啦,對(duì)方認(rèn)證不了,我們又開(kāi)了,那么這個(gè)月做帳分錄咋寫(xiě)呢[愉快]
老師好,上月購(gòu)買(mǎi)車(chē)專(zhuān)票已經(jīng)勾選認(rèn)證做了固定資產(chǎn),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)了,對(duì)方說(shuō)從開(kāi),那我們?cè)趺刺幚?/p>
如果取得的進(jìn)項(xiàng)稅已勾選認(rèn)證,后發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了,并且是錯(cuò)在稅率上。我們?nèi)桃鍪裁礃拥奶幚恚?/p>
您好老師,我們之前月份開(kāi)的專(zhuān)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方?jīng)]有勾選認(rèn)證。這個(gè)票怎么處理
老師你好,發(fā)票在12月30號(hào)已開(kāi)具,對(duì)方?jīng)]拿,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,1月3號(hào)紅沖了重新開(kāi)具,但是對(duì)方在系統(tǒng)已勾選了,對(duì)方在1月9號(hào)來(lái)拿了發(fā)票,后面才知道對(duì)方勾選了,這種要怎么處理,需要我們開(kāi)具12月30號(hào)的負(fù)數(shù)發(fā)票給對(duì)方嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季報(bào)減免的2%,在營(yíng)業(yè)外收入那里怎么填
老師 測(cè)算產(chǎn)品單位成本要算上折舊跟攤銷(xiāo)嗎
您好,想咨詢(xún)下:公司稅種認(rèn)定,一般增值稅是根據(jù)什么確定的?一個(gè)公司只能有一個(gè)增值稅稅種嗎?之前有做過(guò)印花稅的認(rèn)定,可以有好多條,比如租賃、買(mǎi)賣(mài)等。增值稅不區(qū)分貨物、勞務(wù)、服務(wù)嗎?
財(cái)務(wù)對(duì)往來(lái)數(shù)對(duì)的是什么
老師,支付給專(zhuān)家的勞務(wù)費(fèi),代扣代繳的個(gè)人所得稅,這個(gè),整個(gè)的過(guò)程,怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,公積金和社保每月都需要計(jì)提不?
老師,第三季度的資產(chǎn)負(fù)債表,和9月份的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)額不一祥啊,怎么回事,資產(chǎn)負(fù)債表不是時(shí)點(diǎn)的嘛?
小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票應(yīng)該收幾個(gè)點(diǎn)不虧本
老師,我公司有勞務(wù)派遣人員,派遣公司給開(kāi)發(fā)票,派遣人員工資不在我們公司申報(bào)工資,這個(gè)申報(bào)殘保金的時(shí)候算我公司人數(shù)嗎
老師老師,想再確認(rèn)一下公司的商務(wù)費(fèi)用可以入賬調(diào)增嗎,我們一般都是轉(zhuǎn)老板卡上取現(xiàn)金,然后再簽一個(gè)單子,單子會(huì)備注哪個(gè)項(xiàng)目的,但是不能說(shuō)是給哪個(gè)的,主要一年下來(lái)也有20多萬(wàn),這樣總歸減少了未分配利潤(rùn)
老師現(xiàn)在不能撤銷(xiāo)勾選的發(fā)票吧
你好? ? ? ?你們報(bào)了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了的話(huà) 確定簽字后就不能撤銷(xiāo)了? ? ?
老師我們是購(gòu)買(mǎi)方,也要開(kāi)紅字發(fā)票嗎
你好? 你購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表 。 銷(xiāo)售方才開(kāi)紅字發(fā)票? ??