生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用,補(bǔ)計提掛借制造費(fèi)用下面,之后月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本下面,
老師補(bǔ)提的物業(yè)費(fèi)有生產(chǎn)部的廠的要怎么做賬務(wù)處理呢 一起放產(chǎn)品里面產(chǎn)品成本太高了攤不下去,這月本來就淡季沒有什么產(chǎn)品我該如何處理呢
老師,我們是國企,有個新開的污水處理廠,錢是財政撥款,現(xiàn)在是處理污水不收費(fèi)不會產(chǎn)生收入,只有支出,那么采購的化學(xué)藥品如何做賬呢?做成原材料,最后要結(jié)轉(zhuǎn)成商品,但是沒有商品啊,處理的水都最后放到一個大池子里面了!怎么弄
工廠初期 ??因?yàn)闆]有產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售額(老板不愿意體現(xiàn)),那么車間所有的人工,水電氣以及用于制造的其他費(fèi)用入了制造費(fèi)用,但沒有匹配的產(chǎn)品,沒法分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn),那么就只能掛在帳上,如要消掉,必須分?jǐn)偅退愫髞碛挟a(chǎn)品了,把前期所有的成本費(fèi)用分?jǐn)偭?,那么體現(xiàn)出來的成本就會很高,出來的成本核算表沒有任何價值。是不是?!如果我把現(xiàn)目前所產(chǎn)生的所有車間的成本費(fèi)用放在管理費(fèi)里,合不合理? ?會有哪些弊端?有沒有最合適的處理方法
各位老師大家早上好,我們公司是季節(jié)性生產(chǎn),隔一段時間就生產(chǎn),然后,機(jī)器設(shè)備折舊費(fèi)要不要算在生產(chǎn)成本里面,比如,6-7月份就沒有生產(chǎn),但是機(jī)器設(shè)備的折舊在折,8月份生產(chǎn)了,這個應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢,請各位老師解析一下,謝謝
老師您好,我在線下參加別的培訓(xùn)時候,有老師提到傳統(tǒng)成本分?jǐn)偛缓侠淼目梢圆捎米鳂I(yè)成本分?jǐn)?,例如按照傳統(tǒng)的分?jǐn)偡绞?,所有的制造費(fèi)用按照生產(chǎn)工時分?jǐn)?,但是這里面的細(xì)節(jié),檢驗(yàn)的費(fèi)用應(yīng)該按照不同產(chǎn)品的檢驗(yàn)次數(shù)、物流發(fā)運(yùn)應(yīng)該按照發(fā)運(yùn)次數(shù)等,聽起來更合理,我想問的是這種分?jǐn)偡绞?,是合理的?有什么書本上的出處么?關(guān)于成本分?jǐn)偡绞降倪x擇?軟件上如何處理呢?
老師下午好,我想問一下利潤表里邊的所得稅費(fèi)用是根據(jù)當(dāng)期的收入減成本費(fèi)用,減費(fèi)用算出來的嗎?還是所得稅費(fèi)用是上期結(jié)轉(zhuǎn)過來的,填到那所得稅費(fèi)用那個欄里?。?/p>
老師 做三欄式明細(xì)賬 第一頁寫滿了 需要翻頁怎么操作
測量工具計入什么科目
老師你么有這個表格嗎
老師,這個題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是那樣嗎?
研發(fā)立項(xiàng)是3月份,但是實(shí)際開始是4月份,那3-4月這個期間的費(fèi)用可以做研發(fā)費(fèi)用,費(fèi)用化支出嗎
工會會計實(shí)操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個稅app匯算清繳時,綜合所得還會涉及:社保、公積金,基本扣除6萬,專項(xiàng)附加扣除這幾項(xiàng)目?2、退休工資需要交個稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個時間段申報?分類所得和經(jīng)營所得不需要處理?
老師,報表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒有折舊,單位里也沒有固定資產(chǎn)。這個該怎么處理
是的我這月產(chǎn)品才幾千塊補(bǔ)提費(fèi)用就有10多萬了 這怎么辦 其他的銷售都是庫存貨沒有生產(chǎn)
你之前那個不是少做嗎,繼續(xù)補(bǔ)上之前的,借庫存商品 貸生產(chǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,摘要寫之前少做物業(yè)費(fèi)