你好 可以更正申報(bào)的??
你好,在報(bào)個(gè)人所稅時(shí),多報(bào)員工兩個(gè)月時(shí)間的個(gè)稅,現(xiàn)在員申訴我,我該怎么解決
老師您好,我在本月申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)把一個(gè)員工的工資報(bào)多了 ,請問該怎么辦
申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)把離職的員工刪除了申報(bào)不了了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?
老師,個(gè)人所得稅申報(bào)是要在發(fā)放工資的時(shí)候才申報(bào)嗎?我們沒發(fā)工資我就把員工的個(gè)稅給申報(bào)了,該怎么處理?
老師您好!請教老師,在個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí),有位員工在當(dāng)月工資中扣掉了缺勤的工資,那么在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)本期收入應(yīng)該填扣除以前的還是扣除以后的工資?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
請問怎么更正
老師能說一下步驟嗎
1、啟動(dòng)更正: ?、俚卿浛劾U客戶端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。 ?、邳c(diǎn)擊【綜合所得申報(bào)】進(jìn)入綜合所得申報(bào)界面,點(diǎn)擊【4申報(bào)表報(bào)送】查看當(dāng)前月份申報(bào)狀態(tài),只有申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”的情況下才允許啟動(dòng)更正申報(bào)。 ?、埸c(diǎn)擊【更正申報(bào)】按鈕,啟動(dòng)更正申報(bào),系統(tǒng)提示往期錯(cuò)誤更正申報(bào)成功后,需要對后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表進(jìn)行逐月更正。 2、報(bào)表填寫: ?、冱c(diǎn)擊【1收入及減除填寫】,系統(tǒng)將彈出提示,往期錯(cuò)誤更正時(shí),不能新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額,點(diǎn)擊確定后,繼續(xù)選擇需要修改的所得項(xiàng)目。 ?、谶x擇需要更正的人員,雙擊相應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)入編輯界面修正錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。需要?jiǎng)h除的人員,勾選相應(yīng)數(shù)據(jù)后刪除。 3、稅款計(jì)算: 完成申報(bào)表本期數(shù)據(jù)的更正后,點(diǎn)擊【2稅款計(jì)算】,重新計(jì)算更正后的應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。 4、附表填寫: 【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險(xiǎn)”或“稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)”,需要在【3附表填寫】中完善附表信息。 5、申報(bào)表報(bào)送和稅款繳納: 報(bào)表填寫完成后,可按照正常申報(bào)流程通過【4申報(bào)表報(bào)送】功能進(jìn)行報(bào)送。報(bào)送成功后,如果有新的應(yīng)征信息產(chǎn)生時(shí),可通過【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。
謝謝老師
你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)