你好,從一月份開始折舊的。
老師,你好。事業(yè)單位。去年已做收入,并已經(jīng)年終結轉,當時不知道要開發(fā)票,我們也沒有稅務登記就按財政補助做的收入。今年接到通知讓開去年的發(fā)票,就在今年4月份辦下來稅控盤,在7月份開了發(fā)票?,F(xiàn)在想問問老師,7月份開的發(fā)票,我是不是要調(diào)一下賬?10月份申報,我如何填申報表?請老師詳細解答,謝謝!
老師請問下,我2020年4月收到一張2019年12月份的電腦發(fā)票,4月才付款,之前不知道買了電腦,也不知道有這筆款要付,4月收到發(fā)票才知道,請問我4月入固定資產(chǎn),那我折舊是從5月開始還是1月開始呢?
請問老師:我公司今年9月才收到7月購進空調(diào)、電腦臺的普通發(fā)票,同時9月30號支付購進空調(diào)、電腦臺貨款。那空調(diào),電腦臺入賬日期以發(fā)票日期7月10號為準嗎?7月的:借固定資產(chǎn) 貸:應付賬款;8月開始計提折舊,9月支付款:借應付賬款 貸銀行存款。 是這樣處理的嗎?
老師請問公司去年9月花15萬購買的液晶顯示屏但是款項只是付一部分剩下的遲遲不付款,去年12月付完全款,我把這兩筆款項掛在應付賬款。也沒入固定資產(chǎn)今年1月份取得發(fā)票,我從什么時候開始折舊呢
老師 我們公司是物流公司 之前買了個車 是每月付按揭的 但是因為都是走我們老板的個人卡上扣的這筆按揭 我就不知道 所以也沒做賬 現(xiàn)在知道了這筆按揭 并且是從23年3月開始每月扣款的 現(xiàn)在都24年4月了 請問這筆按揭我要怎么做賬呢
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
但是我5之前是5月才開始提,現(xiàn)在是不是可以把之前幾個月沒提的補提就可以
你好,你是12月份收到的電腦嗎?
是的,老板拿的,他也沒說,都不知道
發(fā)票日期是12月的,具體電腦什么時候的我不知道
你們單位12月份的時候有拿來電腦嗎?你問一下你領導。
我問了開發(fā)票的地方是去年拿的電腦
補提之前的是不是就可以
你好是的,補計提就可以,從一月份兒你開始。